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請問老師,5月份有預繳增值稅9174.31,及附加稅費1100.92,那這個月申報5月份增值稅填寫表格的時候預繳的增值稅部分填寫在附表四里,那預繳的附加稅部分應該填寫在哪里?

2024-06-12 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-12 15:09

所屬期是5月份嘛?如果是的話,附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫9174.31。然后主表里面也是填寫這個金額28行附加稅的,不用填寫你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。

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快賬用戶9343 追問 2024-06-12 16:15

那就是附加稅預繳的數據不會體現(xiàn)在申報表中了是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-12 16:15

是的,因為你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣,所以沒必要單獨填寫。

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所屬期是5月份嘛?如果是的話,附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫9174.31。然后主表里面也是填寫這個金額28行附加稅的,不用填寫你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
2024-06-12
附加稅的再附加稅,申報表里面填寫,已繳納,里面填寫。
2021-03-08
您好 請問預繳增值稅需要本期抵減么
2022-08-21
附表四本期發(fā)生額需要填寫,如果需要抵扣,實際抵扣金額和主表28行填寫
2023-12-04
你好!預交金額那里填預交的增值稅。 預交的附加稅填寫在附加稅申報表“已交稅款”欄抵減應交稅款
2020-08-13
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