你好,把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅改成進(jìn)項(xiàng)稅額。
外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨增值稅專項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)在發(fā)票勾選平臺(tái)的退稅欄勾選認(rèn)證了,分錄做的借庫(kù)存商品借應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款-xx公司,納稅申報(bào)又填在了待抵扣欄,請(qǐng)老師指錯(cuò)更正,我不知道怎么做了。
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,您好!進(jìn)口一批商品總貨款10萬(wàn)元,因運(yùn)輸途中貨柜問(wèn)題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評(píng)估,殘值為5萬(wàn)元,獲取理賠5萬(wàn)元。賬務(wù)如下: 1、購(gòu)入供應(yīng)商開票入賬分錄 借:庫(kù)存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價(jià)賣出時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫(kù)存商品 88495.58 該批商品不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)企業(yè),出口貨物,對(duì)應(yīng)購(gòu)進(jìn)做如下分錄,是否正確? 購(gòu)進(jìn)時(shí):借:庫(kù)存商品-A 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 計(jì)提退稅:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 實(shí)際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 請(qǐng)問(wèn),以上分錄處理,是否正確?
外貿(mào)企業(yè) 出口貨物到國(guó)外銷售出去賬務(wù)處理, 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 購(gòu)進(jìn)貨物 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 分錄是這樣處理嗎 還是?購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要用于出口退稅的
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜?,它現(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒(méi)有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒(méi)有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒(méi)交過(guò)稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒(méi)有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業(yè)A104000Q期間費(fèi)用明細(xì)表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問(wèn)過(guò)問(wèn)題,預(yù)付賬款發(fā)票沒(méi)辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
老師,請(qǐng)問(wèn)跟公司簽訂勞務(wù)協(xié)議的員工,怎么申報(bào)個(gè)稅?也是按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
工商年報(bào)海關(guān)減免稅監(jiān)管貨物里面的經(jīng)營(yíng)補(bǔ)充信息存貨流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量,年初所有者權(quán)益營(yíng)業(yè)利潤(rùn),怎么填寫?
這個(gè)屬于進(jìn)項(xiàng),需要在附表2里面填寫的,不能直接做出口退稅。
哦哦 好的 按照內(nèi)銷賬務(wù)一樣處理
對(duì)的是的,是這么做的