就按照第一方案處理就行。
請問老師,我與甲公司簽訂勞動合同,甲公司的工作我做,然后老板又叫我做乙公司的工作,工資全部在甲公司發放,社保在乙公司購買,可以這樣操作嗎?
多收回且不用返還的投標保證金怎么做賬
老師,請問勞務派遣公司開給我司的發票是差額征稅,全額開票,稅率是5%,這樣是對的嗎?
老師:稅金及附加、所得稅費用T型帳內可一起做到應交稅費內不?
請問一下老師,固定資產清理需要附什么材料
老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
老師,一般人的發票沖紅和作廢一樣嗎
老師您好,網上稅廳,自然人業務,沒有賬號,在手機上下載電子稅務局注冊賬號對嗎
提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
公司請了個臨時翻譯支出1000元,但是沒有發票,請問如何計分錄
現在我們的賬上是兩種方案的綜合體,我要如何去糾正過來呢 采購時: 借: 庫存商品 100 應交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應付賬款 113 月末認證后結轉進項稅: 借:應交稅費-進項稅 13 貸:應交稅費-待認證進項稅 13 發生采購退貨: 借:應付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應交稅費-待認證進項稅 13 收到紅字后做進項稅額轉出: 借:應交稅費-待認證進項稅 13 貸:應交稅費-進項稅額轉出 13
為啥要做一筆待認證進項呢?直接就做進項,退貨直接做進項轉出
系統自動生成的科目,應付勾票的時候沒改科目到應交稅費-應交增值稅-進項稅 ,我做總賬的時候就從應交稅費-應交增值稅-待認證項轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅里,應付會計收到紅字時,做紅字沒有做進項稅轉出,按系統生成的憑證科目進入 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 這個科目里。我現在不知道要怎么辦,今年都是這樣做過來的,好想哭
老師,我要怎么更正過來啊,請教我一下,謝謝
那就按前邊的程序做就是了啊,哭啥?把賬做平就是了
要怎么更正過來,沖了之前憑證,重新做嗎
以前的憑證都做了,也沒錯啊,你沖她干嘛?有強迫癥啊?后邊,簡化程序就是了