您好,這個是需要申報的呢
老師,我們是房產租賃公司,對方以公司名義跟我們簽合同,但是打款是個人名義打的,這種情況,對方要求我們開公司抬頭的發票。這種情況可以開嗎?
請問老師,我們租了一個辦公室,不能直接簽合同,于是用A餐飲公司簽房屋租賃合同,付款是我們付的,房東只給A開票,那么A怎么給我們開票呢?(有房屋,有物業,有水電,有垃圾費,有車位租賃費)
老師,我們辦公場所是公司老板自己,老板沒收房租,如果簽訂有合同也是無償租賃,這種需要交印花稅嗎
老師,我們公司的辦公室是租的,但是我們付了租金,沒有跟對方簽訂租房合同,水電費發票也都是房東的名字,這種情況,我們需要租賃合同申報印花稅嗎?
老師,我們簽訂了房屋租賃合同,但是對方一直沒給開發票,我們也沒計入成本里,這種情況還需要申報繳納印花稅么
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
老師,當時用這房子,是老板的兒子去租的,本來他準備做建材的生意,后來又給我們公司用了?老板兒子個人跟對方簽的合同,并且合同里面備注,不得轉租,所以我們就只是用了這個辦公室,沒有租賃合同,這種情況需要申報嗎
就是你們的呃賬上有沒有體現這個租賃費呀?
我們當時把租賃這個錢轉給老板兒子了,我記的長期待攤費用-房屋,我們去找房東改合同,老板不同意,后來就這樣一直放著了。4萬多塊錢,沒有合同
只要是在你們賬上體現了房租,你就得去申報。
老師,你說的是我需要按租賃合同申報印花稅對嗎?那房產稅呢?
對,你們組的,房產稅不需要申報