你好,不會影響到四月份的申報表。
老師,4月份收到一張之前已經(jīng)認證抵扣的紅字發(fā)票,在申報4月份增值稅時是不是要進項轉(zhuǎn)出,要填在增值稅申報表(二)哪欄呢 ?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師,我們是一般納稅人購買方,4月份進項回票50萬含稅,也已經(jīng)認證抵扣申報了。5月份時銷售方說發(fā)票開錯了,也做了跨月沖紅,請問一下,4月份和5月份的會計科目怎么做?
老師,4月份收到的進項專票,4月份申報期已經(jīng)認證抵扣,目前對方說要紅沖這張發(fā)票,那不影響4月份增值稅申報表了嗎?
公司要注銷,應(yīng)收賬款有貸方余額怎么平賬
你好!我們給掛靠公司開了機械租賃費發(fā)票,結(jié)果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
我們有一筆材料款,對方開了30萬的發(fā)票,然后我們的貨款只用了25萬元,然后其中有5萬元的發(fā)票是對方多開的,這個對方又現(xiàn)在紅沖不了了,現(xiàn)在這個5萬元的發(fā)票我們賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師,請問下,匯算清繳的職工薪酬那個表的稅收金額是填哪個數(shù)?
建筑咨詢公司有10多家分公司正常嗎
公司從2個股東變成一個股東(自然人獨資),在工商變更的時候,在備案事項里面要選什么,要上傳什么資料
老師,我們公司是食堂,專門給廠里做飯的食堂,現(xiàn)在要開票出去,稅收編碼我該選哪個呢,
辦事處購買麻將桌帳務(wù)處理
們公司投標,交投標保證金通過銀行保函的方式,我們找到A擔保公司,他們幫我們做的富民銀行出的銀行保函,保函費用是轉(zhuǎn)到的A擔保公司,他們給我們開具發(fā)票,保函是富民銀行出具的,那A擔保公司就相當于中間人,稅目開的*現(xiàn)代服務(wù)*擔保費,這個可以嗎?
超市,加油站 這種預(yù)付卡,支付時取得一張不征稅發(fā)票,是不是消費時再要一張普通發(fā)票?
那這個紅沖的進項怎么處理,紅沖之后這個月開具正確的
就是你申報的時候是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
什么時候轉(zhuǎn)出,這個月還是下個月
比如說你這個月申報就在這個月做轉(zhuǎn)出就可以。
對方是這個月紅沖的
比如說你這個月拿到紅字發(fā)票,下月轉(zhuǎn)出就成
喔,好的,明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝