同學你好 其他應付款要付完清零的
老師,你好,我的資產負債表的問題有點不懂。 本期我們發生的業務只有收到15000 的銀行存款 計入了實收資本 其他的就是費用了,費用在結束的時候轉入了本年利潤。現在月底了,銀行存款的余額只剩9815.44相當于資產只有9815.44,但所有者權益類有15000中間的差額應該怎么在資產負債表體現
公司要注銷,有應付職工薪酬和銀行存款,將應付職工薪酬和現金全部調整到未分配利潤,求完整分錄(整個資產負債表, 僅保留應交稅金科目余額,其他不動)
【案例導人】已知:2022年5月31日,福喜公司有關資產、負債和所有者權益科目余額表如下:科目庫存現金銀行存款其他貨幣資金交易性金融資產應收票據應收賬款原材料車存商品固定資產無形資產要求:請編制資產負債表。借方1000005000002000003000001500039500070000240000300000150000科目貸方50000800004000010000300000100002500002000003300001000000壞賬準備(應收賬款)累計折舊累計攤銷材料成本差異短期借款應付票據應付賬款應付職工薪酬長期借款實收資本資產負債表(簡表)2022年5月31日期末余額單位:元資產貨幣資金交易性金融資產應收票據應收賬款存貨流動資產合計負債和所有者權益豆期借款應付票據應付賬款應付職工薪酬流動負債合計長期借款非流動負債合計負倩合計期末余額固定資產無形資產非流動資產合計資產總計【提示】貨幣資金=交易性金融資產=應收票據=應收賬款=
老師,請教一下,我公司執行的是小企業會計準則,資產負債表里只有長期待攤費用一個項目,沒有一年內到期的非流動資產這個項目,我怎么在負債表上填列長期待攤費用余額?
老師請問公司沒有開票注銷時哪些科目得調整,資產負債表里,應付職工薪酬期末余額321.65元, 其他應付款84972.15元(股東轉入交社保用) 這兩個科目需要清零嗎?怎么清
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發工資?,F在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業外收入嗎?你怎么說轉入營業外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔部分是計入管理費用-社保公積金,還是計入管理費用-一次性補償金?
老師,個人獨資企業注銷,最后只有庫存現金有余額,剩下的這些現金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業總產值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務局網址老師
老師,那注銷的時候把人工勞務成本轉營業外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉入營業外支出報表也不好看吧,合理嗎
其他應付款就是借老板錢用于前期經營,金額=長期待攤費用+現金,這個應該如何調整?
借:長期待攤費用 貸:其他應付款 貸:現金?
非常感謝 !
滿意請給五星好評,謝謝