同學(xué)你好 這個需要的哦
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)更改的,因?yàn)楫?dāng)時匯算清繳的時候有點(diǎn)問題,就先按大概數(shù)字申報了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
10分填空題(客觀)守信會計師事務(wù)所的甲和乙注冊會計師對喜樂股份有限公司2021年度的會計報表進(jìn)行審計,發(fā)現(xiàn)該年度發(fā)生以下交易和事項及其會計處理:(1)2021年1月13日,公司購買價格為30萬元的管理部門用設(shè)備一臺并入賬,當(dāng)月啟用,但當(dāng)年未計提折舊。公司采用平均年限法核算固定資產(chǎn)折舊,這類固定資產(chǎn)預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值率為5%。(2)2021年11月20日,公司清理資產(chǎn)和負(fù)債時還發(fā)現(xiàn),應(yīng)付外單位款項10萬元,因該單位已撤銷而無法償付但喜樂公司在2021年度未進(jìn)行會計處理。要求:假定不考慮喜樂公司會計報表層次的重要性水平,會計報表尚未報出,針對上述交易事項,注冊會計師應(yīng)分別提已做出何種審計處理建議?若應(yīng)當(dāng)建議做出審計調(diào)整的,請按年度直接列示全部相應(yīng)的審計調(diào)整分錄。在編制審計調(diào)整分錄時,不考慮調(diào)整分錄對所得稅和期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的影響。對于第一個事項,注冊會計師甲和乙認(rèn)為喜樂公司財務(wù)報表應(yīng)作如下調(diào)整分錄(1)借記1項目(2)貸記第2_項目(3)借和貸調(diào)整金額為_第3題萬元,對于第二個事項,注冊會計師甲和乙認(rèn)為喜樂公司財務(wù)報表應(yīng)作如下調(diào)整分錄(4)借記第4營項目(5)貸記第5項
老師請問公司沒有開票注銷時哪些科目得調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)付職工薪酬期末余額321.65元, 其他應(yīng)付款84972.15元(股東轉(zhuǎn)入交社保用) 這兩個科目需要清零嗎?怎么清
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務(wù)開三個點(diǎn)包工包料開九個點(diǎn)嗎上次開了九個點(diǎn)的票下一次可以開三個點(diǎn)的純勞務(wù)嗎
機(jī)動車輛車船使用稅沒票嗎
小規(guī)模開票一個點(diǎn),專票,外地預(yù)繳繳幾個點(diǎn)?
老師,有一張進(jìn)項,對方4.27開的,我沒在抵扣和未抵扣發(fā)票都沒查到有這張發(fā)票,然后查上個月全部狀態(tài)的發(fā)票也沒找到這張,是什么情況啊
老師,小規(guī)模注銷,基本戶里面的錢是等注銷完成后再取出來嗎?
老師,好。桶裝水押金300元,需要對方給我們開發(fā)票嗎?
員工墊付買電腦辦公用,發(fā)票3599政府補(bǔ)貼718.6實(shí)付2880.4這個怎樣報銷入賬做分錄
更正24年3季度財務(wù)報表,顯示本年累計金額有差異
老師問一下??梢栽趥€人所得稅里面把某人1~4月份的工資刪除嗎?再重新申報另一個人的工資。
老師,加計扣除不是在第三季度填寫么,我們第四季度發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用比較多,第四季度不能填寫的話,我們就產(chǎn)生了稅費(fèi),請問是要提前納稅還是先暫估我們發(fā)生的四季度研發(fā)費(fèi)用?
怎么調(diào)整呢老師
同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以了