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老師想問下我公司是個一般納稅人銷售的大豆,今年一月份開了專票30萬,免稅普票120萬,二月份開了免稅普票80萬,現在稅務局找到我們說我們不能享受免稅政策,當時申報的免稅收入需要轉到未開票銷售額然后補交滯納金和稅款,我們當時一二月份的進項很充足,我想問下在本月紅沖重開發票可以不用補交稅金和滯納金嗎

2024-05-27 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-27 14:15

你好,你可以的如果進項稅充足的話

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快賬用戶1889 追問 2024-05-27 14:17

怎么操作呢,我們和專管員溝通他們按照免稅普票的前面金額更正報表讓我們補稅和繳納滯納金,而且還不能在更正的時候勾選當時的進項發票

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齊紅老師 解答 2024-05-27 14:18

如果讓你回去更正申報就必須繳納,因為前邊你沒認證啊

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快賬用戶1889 追問 2024-05-27 14:20

是的就卡在了這里,現在稅局給出用留底抵稅的當時處理,就是把進項這個月勾選,然后通過進項稅抵扣當時的銷項稅和滯納金

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齊紅老師 解答 2024-05-27 14:21

肯定有稅款和滯納金這個

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快賬用戶1889 追問 2024-05-27 14:23

如果我這月紅沖當時的免稅普票,這個月重新來帶稅點的發票,這樣操作可以嗎,如果這樣做是不是還是涉及到稅款和滯納金,因為稅局認定從開出免稅普票開始時我們就不具備享受免稅資格

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齊紅老師 解答 2024-05-27 14:24

你回去更深申報是,1和2月的是事實了繳稅

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快賬用戶1889 追問 2024-05-27 14:26

如果我不更正申報,直接紅沖發票,然后在這個月重新開具,涉及的稅款問題有變化嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-27 14:27

這個月進項購就不交稅,但是稅務局不是讓你更正申報嗎

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快賬用戶1889 追問 2024-05-27 14:29

如果我這邊和稅務局達成不更正當時的報表,按照我說的紅沖的方式處理會有轉機嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-27 14:30

不可以,本來就是不免稅,你開錯了

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快賬用戶1889 追問 2024-05-27 14:31

好的老師,明白了

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齊紅老師 解答 2024-05-27 14:32

不客氣祝你工作順利

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你好,你可以的如果進項稅充足的話
2024-05-27
普通增值稅發票開錯后,確實可以重新開具。如果是當月開錯,需要將發票收回并進行作廢;如果是隔月發現開錯,則需開具紅字發票,再進行藍字發票的開具,并寄給購買方。 關于您提到的進項稅額的退稅問題,一般來說,如果您因為發票錯誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區和具體政策的不同而有所差異。 在申請退稅時,您可能需要準備一些必要的材料,如原始的發票、更正后的發票、繳稅憑證、情況說明等。同時,您還需要按照稅務部門的要求填寫退稅申請表,并提交給相關部門進行審核。
2024-03-12
你好? ? 3月這個免稅發票退回來換發票是換什么發票 ?之前免稅發票開錯了嗎?
2021-06-17
你好!你這18萬是因為什么原因要轉出? 稅務局要求?你現在是問分錄怎么做是嗎還是問什么?
2022-06-02
你好,1可以 2.如果你還想開1%的就不能去調減
2021-05-20
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