可以的,可以這么做的。
老師,請問一下,我做了暫估成本的話,發票可以跨年度開回來嗎?就是我23年做了暫估成本,發票在24年匯算清繳前開回來可以嗎?
24年收到23年開的成本票,23沒有做暫估,收到后可以做在24年嗎
老師,23粘暫估了成本,確定24粘回不來發票,納稅調增,做賬的時候就是在24年紅沖23年的那筆暫估分錄嗎?
老師,23年底暫估的成本,24年還未全部收到,應該怎樣做賬?需要沖銷嗎?
24年收到23年的成本發票,怎么做賬 23年做的暫估,當時做的分錄是借,主營業務成本,貸,應付賬款暫估 現在24年收到發票要沖抵暫估,這個分錄怎么寫?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
老師我們公司買財產保全保險,是什么用???
老師,1-3月份計提的印花稅與系統實際繳納的金額差0.04,我在4月份應該怎么調整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業主的,業主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發生所有經濟業務不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業所得稅需要退稅,我們是高新企業,需要調增,不退稅,我怎么調整
銀行手續費沒有發票需要納稅調增嗎?填在納稅調整明細表的傭金和手續費支出里可行?