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24年收到23年的成本發票,怎么做賬 23年做的暫估,當時做的分錄是借,主營業務成本,貸,應付賬款暫估 現在24年收到發票要沖抵暫估,這個分錄怎么寫?

2024-03-20 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-20 11:35

借:應付賬款暫估 增值稅-進項 貸:應付賬款-供應商

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快賬用戶3728 追問 2024-03-20 11:36

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快賬用戶3728 追問 2024-03-20 11:37

這張發票我是要在23年匯算清繳入賬的

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齊紅老師 解答 2024-03-20 11:39

你23年可以正常稅前扣除

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借:應付賬款暫估 增值稅-進項 貸:應付賬款-供應商
2024-03-20
沖銷暫估借營業務成本負數貸應付暫估負數 開票金額做賬 借營業務成本10 以前年度損益調整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
你好,這個最好的做法就是反結賬回去調整一下賬務
2024-06-24
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-05-22
您好,對的,是這意思的
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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