這個月紅沖后重新開張發票,一正一負,是不需要繳稅的
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我1月份開了一張專票出去,現在對方要我重開,對方沒有認證抵扣,但是我的空調進項已經認證抵扣調了,這個我要怎么樣弄呀?
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我公司1月份開了一張銷項發票出去,因為型號的問題、現在客戶要求我們重開,那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我公司1月份開了一張銷項發票出去,因為型號的問題、現在客戶要求我們重開,對方沒有認證,直接把那張發票紅沖了再開藍字發票,重開會找另外一張進項來開,那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我之前開了一張銷項發票,已經跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發票出去,之前的進項發票已經抵扣認證,那我現在要把這個進項里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我1月份有張銷項發票要紅沖,然后用另外張進項票開出去,我之前抵扣認證的那張進項發票,是不是可以再開給其他公司,到時候也不用認證勾選了,直接抵扣就可以了啊?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師,我重新開的發票,里面的型號跟我之前開的型號是不一致的,進項的稅額也不一樣,是用另外一張進項發票開出去,那我之前抵扣的那張進項要怎么樣弄呢?
之前抵扣的已經無法調整了,短時間,電子稅務局你們進銷型號不匹配是沒關系的,
那我之前抵扣進項的要咋搞呀?還能開出去嗎?
可以開出去,不影響報稅
那我現在紅沖的發票也按照正常開,正常交稅就可以了嗎?之前抵扣的進項,庫存商品也要紅沖吧
是的,賬務上需要紅沖,保證庫存商品的正確性
那已經抵扣的進項票,就只能等下次再開出去了,是嗎?那我開出去了還可以抵扣這個稅額嗎?
是的,只能下次抵扣了
老師,是不是我把原來的銷項紅沖了,那個之前已抵扣的進項下次開出去,也還可以抵扣的啊?
是的,也可以抵扣的
那是要重新認證嗎?
不需要重新認證,你退回來的銷項,直接會沖減當期的銷售稅額
噢噢,到時候申報表會自動生成嗎?
是的哦,會自動生成的