同學,您好,就是銷售開錯型號了,現在紅沖重新開,之前的進項,應該開給其他客戶
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我1月份開了一張專票出去,現在對方要我重開,對方沒有認證抵扣,但是我的空調進項已經認證抵扣調了,這個我要怎么樣弄呀?
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我公司1月份開了一張銷項發票出去,因為型號的問題、現在客戶要求我們重開,那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我公司1月份開了一張銷項發票出去,因為型號的問題、現在客戶要求我們重開,對方沒有認證,直接把那張發票紅沖了再開藍字發票,重開會找另外一張進項來開,那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我之前開了一張銷項發票,已經跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發票出去,之前的進項發票已經抵扣認證,那我現在要把這個進項里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我1月份有張銷項發票要紅沖,然后用另外張進項票開出去,我之前抵扣認證的那張進項發票,是不是可以再開給其他公司,到時候也不用認證勾選了,直接抵扣就可以了???
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師,是我們沒有按照要求開給客戶,現在客戶要求要一致,所以要重新開,我現在的問題是,我重新開了,我之前的已抵扣的進項發票稅額是不是會在下個月申報表哪里會顯示有負數金額啊,因為我也是第一次遇到這樣的問題,所以不知道是怎么樣的
同學,您好,這是銷項紅沖,不影響進項
那我的進項要怎么樣處理呢,之前交過一次稅了,現在重新開不就是又要重新交稅啊
同學,您好,重新開票,你是把之前開的紅沖重新開,不存在重復交稅的問題,之前的進項已經認證的不需要處理,后續會有匹配的客戶開給他
那這樣的話,我申報表哪里下個月會有顯示負數金額嗎?
同學,您好,不會顯示的
那就是說我這張已經抵扣的進項發票,下次再開出去的時候,稅局系統會自動識別,是不需要再交稅了嗎?
同學,您好,不會的,不存在重復交稅的問題,但是你這次重新開的,要把上次開錯的發票拿回,紅沖后再重新開
老師,我開的是數電來的,我還是不明白這個之前抵扣的進項發票,不做任何的處理就可以,那我抵扣的稅額要怎么樣搞啊
同學,您好,數電發票,你直接紅沖了 然后重新開就行了
那你重新開的話,也要重新交稅了,是嗎?
同學,您好,數電發票直接紅沖,重新開,不存在重復交稅的問題哦