你好,讓對(duì)方給你開(kāi)紅字確認(rèn)單,你們單位開(kāi)紅字發(fā)票就行。
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我1月份開(kāi)了一張專票出去,現(xiàn)在對(duì)方要我重開(kāi),對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,但是我的空調(diào)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣調(diào)了,這個(gè)我要怎么樣弄呀?
老師,請(qǐng)問(wèn),我司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開(kāi)了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,因?yàn)樾吞?hào)的問(wèn)題、現(xiàn)在客戶要求我們重開(kāi),那我之前抵扣的那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),我司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開(kāi)了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,因?yàn)樾吞?hào)的問(wèn)題、現(xiàn)在客戶要求我們重開(kāi),對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,直接把那張發(fā)票紅沖了再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,重開(kāi)會(huì)找另外一張進(jìn)項(xiàng)來(lái)開(kāi),那我之前抵扣的那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我之前開(kāi)了一張銷項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)跨月了,然后拿回來(lái)紅沖了,重新開(kāi)了另外張發(fā)票出去,之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)里面的型號(hào)開(kāi)出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我1月份有張銷項(xiàng)發(fā)票要紅沖,然后用另外張進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)出去,我之前抵扣認(rèn)證的那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是可以再開(kāi)給其他公司,到時(shí)候也不用認(rèn)證勾選了,直接抵扣就可以了啊?
老師你好,想咨詢關(guān)于進(jìn)貨數(shù)量差異怎么算,比如供應(yīng)商磅單重量是32.44噸,單價(jià)6320元,到我們公司過(guò)磅卸貨重量是32.42噸,我們實(shí)際付款是按供應(yīng)商磅單32.44噸*6320元付,那么我們實(shí)際入庫(kù)是按怎么算做賬的
老師,本科,財(cái)務(wù)管理專業(yè),符合第一類管理學(xué)學(xué)科嗎
老師,工商已變更了法人,電子稅務(wù)局還沒(méi)變更,能不能開(kāi)發(fā)票?
老師你好!我想問(wèn)下比如供應(yīng)商磅單數(shù)量是10噸,然后我們卸貨我們這邊磅單數(shù)量是9.9噸,我們是按供應(yīng)商磅單付款的,這個(gè)怎么做賬
老師,電池沒(méi)有附產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本,是之前已經(jīng)隨產(chǎn)品一起出了,但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師,有種危機(jī)感,之前做的工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期又加入了兩個(gè)同事,一個(gè)是注會(huì),一個(gè)是中級(jí),我沒(méi)證,他們提成系數(shù)比我高,我只是實(shí)操經(jīng)驗(yàn)強(qiáng),這個(gè)主要是甲方集團(tuán)要求的,我該怎么辦好?
24年9月成立的企業(yè)但是沒(méi)有核稅,25年才核稅,24年工商年報(bào)要報(bào)嘛
為什么4000萬(wàn)不作賬務(wù)處理
老師,公司是做運(yùn)輸水泥的,購(gòu)入了好多輛二手車,是從賣車公司購(gòu)進(jìn)的,這種二手車能抵扣增值稅嗎?
老師你好,企業(yè)用工人員發(fā)生意外傷亡的賠償金可以稅前扣除嗎,此人沒(méi)在企業(yè)參加保險(xiǎn)為臨時(shí)工,賠償金是企業(yè)自己出錢(qián)不是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)理賠的!
老師,對(duì)方還沒(méi)有認(rèn)證這個(gè)發(fā)票,直接開(kāi)紅沖就可以了吧,我現(xiàn)在問(wèn)的是我之前的稅也報(bào)完了,進(jìn)項(xiàng)這邊要怎么樣處理呢?現(xiàn)在重新開(kāi)票,銷項(xiàng)的金額是沒(méi)有變的,但是我的型號(hào)跟進(jìn)項(xiàng)稅額是有變動(dòng)的啊,
對(duì)的是的,紅沖你的收入就行。你這個(gè)月交稅是銷項(xiàng)正數(shù)加負(fù)數(shù),合計(jì)填寫(xiě)。
老師,這個(gè)月開(kāi)票,不是下個(gè)月再交稅嗎?
對(duì)的是的,下一個(gè)月和你的正數(shù)銷售額合計(jì)。
那我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng),庫(kù)存商品哪里要紅沖嗎?
你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本的型號(hào)對(duì)了嗎?錯(cuò)誤的話需要紅沖。
那我重新開(kāi),肯定不是跟之前一樣的型號(hào)了啊,會(huì)換另外一張進(jìn)項(xiàng)開(kāi)
老師,我把之前的銷項(xiàng)紅沖了,重新開(kāi),我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng),到了下個(gè)月的話,申報(bào)表哪里是不是會(huì)有負(fù)數(shù)的稅額呀?
你好,那就需要紅沖的。