您好,現(xiàn)在不是新建賬把,把外賬的上期末各科目余額錄在您認(rèn)不合適的科目里
老師,請問從代理記帳公司把賬拿回來,與我交接的會計給我明細(xì)賬、總賬,不給科目余額表,我怎么重新建賬呀
老師,如果我才新接手前任代賬會計的賬,我要重新建賬,我覺得,他之前的科目用的不合規(guī)的,我該怎么把科目轉(zhuǎn)變過來?做筆賬,摘要:科目劃轉(zhuǎn)?把原先有余額的那個科目,相反方向轉(zhuǎn)為我想更改的那個科目?還是,應(yīng)該怎么做呢?
您好,老是,我想問下一個公司原本外賬是外包的,現(xiàn)在要把外賬接回來做,需要怎么交接呢
請問老師,我們公司要把給代理記賬的賬拿回來自己做,那么,這樣外賬的歷史數(shù)據(jù)明細(xì)會不會沒有掉?
老師好,我這個月要把公司的外賬接回來做。如果外賬做的明細(xì)科目不符合公司的管理要求,我應(yīng)該怎么建賬?
24年度企業(yè)所得稅實際繳納金額如何做賬?在24年沒有計提
老師,實收資本是同一個人打過來的,實際是3個人,我該怎么填年報啊
老師好,年度企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬納稅調(diào)整和期間費(fèi)用納稅調(diào)整表一定要填數(shù)字嗎,本年發(fā)生了工資支出
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝老師
老師您好,稅務(wù)關(guān)于24年研發(fā)費(fèi)用加計扣除要稅務(wù)檢查,需要我這邊提供輔助明細(xì)賬,費(fèi)用匯總表,說是有一個文件中有要求的,這2個表格可以去哪里下載呢?謝謝老師,
老師,什么是固定資產(chǎn)技改投資
如何在北京電子稅務(wù)局進(jìn)入銀稅互動
老師,我是小規(guī)模,我是這樣做賬的,月底怎么計提增值稅?
贈送的固定資產(chǎn)要入賬嗎?但是沒價格怎么入賬和賬務(wù)處理呢
老師,員工交通事故賠償款沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?金額有二十多萬
是接回來就直接做五月份的賬嗎 之前的不調(diào)整了嗎
外賬是做到今年四月份。我月底要去接回來自己做。那是不是直接從五月份開始做?五月的期初余額根據(jù)外賬給的數(shù)據(jù)填?
您好,是的,賬是連續(xù)的,要調(diào)整也是以后通過分錄來調(diào)整的 2.是的,五月的期初余額根據(jù)外賬4月末的科目余額表金額
好的。謝謝老師。那我在問一下:比如研發(fā)費(fèi)用,外賬沒有區(qū)分項目。那我是不是把外賬的數(shù)據(jù),五月份紅沖掉,在做正確的分錄?
您好,不用,高企業(yè)的賬都不把項目寫在賬套里,手工做這個輔助賬的,因為項目可以靈活改動
那我應(yīng)該怎么調(diào)呢?比如原材料我有分明細(xì),他沒有。我怎么調(diào)整呢?
您好,現(xiàn)在不是新建賬么,把您的科目設(shè)置好,再填入他的金額就可以啦