你好 沖銷某某號憑證 把之前的憑證沖回 然后做一張正確的分錄
審計出來發現以前會計的賬有很多錯誤,我是新接手會計地產開發會計,需要做以前年度差錯更正處理,我是有的一開始科目就掛錯了很多年,我是改會計科目好呢,還是調賬在當月,把錯的地方全部調正確,但是調賬很麻煩,反結賬回去改問題也很多改不完,不反結賬改的話,以前年度的賬也不漂亮,我該怎么辦呢?
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數據可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數據自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數據可以嗎,前任做錯的我是要調賬,還是不調賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調還是不調呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調賬呢
老師,如果我才新接手前任代賬會計的賬,我要重新建賬,我覺得,他之前的科目用的不合規的,我該怎么把科目轉變過來?做筆賬,摘要:科目劃轉?把原先有余額的那個科目,相反方向轉為我想更改的那個科目?還是,應該怎么做呢?
老師,應收賬款的余額是負數,導出的資產負責表就變成了應收賬款 和預收賬款兩個科目都有余額了。現在我們公司想換一個做賬系統,重新建賬,那么應該怎么錄入這應收賬款的期初余額?因為我之前的分錄一直沒有用到過預收賬賬,現在錄入期初我是只錄應收賬款還是兩個科目都錄呢?
我新接手的帳是一個建筑公司的帳,前任會計,沒有設置工程施工項目,前期是項目實際施工人先轉入公戶中支付材料費用,前任會計把實際施工人轉進來的款,列入了其他應付款-某項目專用款,后續支付的材料費也是減少這個科目的余額,借 其他應付款 貸 銀行存款,我現在應該怎么調賬呢?
開專票加收稅點,要加多少稅點是不是把這一筆錢款對應的增值稅稅額附加稅稅額企業所得稅稅額加起來,然后除以開票金額。
老師,變更法人,需要股權轉讓,是不是必須要原法人登錄自然人電子稅務局操作呢?
云服務器域名續費屬于平臺成本嗎
固定資產按高于稅法規定年限匯算需要做調整嗎,匯算應該如何填寫
手續費實際是400元,但是對方只能開給我們440手續費發票,差額40元算我司的收入補給我司。請問怎么做賬?
運輸公司進項油費過高怎么處理
你好老師,針對工程施工結轉,按照收入成本配比原則,2024年我只結轉了部分工程施工成本,結轉后導致我資產負債表不平衡,這個是什么原因?是不是我哪里做錯了? 我的做賬分錄: 比如是實際發貨并使用材料100萬。結轉成本60萬。 分錄: 收到材料發票, 借:庫存材料100萬/進項稅13萬。貸:應付賬款113萬。 領用材料: 借:工程施工 100萬。 貸:庫存材料 100萬。 結轉成本: 借:主營業務成本60萬 貸:工程施工成本60萬
銀行理財計入短期投資嗎?
你好 我想問下在外面包了一個工程,大概23.5萬的收入這樣,是個人包的,但自己注冊的有個體工商戶,現在就想看對方怎么給錢能少交點稅
你好老師我們公司有個皮卡車,已提足四年折舊,這個月已折舊完,怎么做會計分錄呢?
老師,我只是更換科目。不應該只是科目對換就行?
你好 是可以的 根據你們實際情況
老師,科目
老師,科目更換,摘要怎么寫?科目劃轉?把原先有余額的那個科目,相反方向轉為我想更改的那個科目?還是,應該怎么做呢?
你好 摘要:更正某某月某某號憑證 ; 比如: 借:管理費用1 貸:銀行存款1 那么你調整 借:管理費用-1 貸:銀行存款-1 借:銷售費用 貸:銀行存款
老師,這個不是更正某一筆憑證啊。如果是之前關于這個業務的會計科目用的不正確,那么,他所有的這類業務,用的都是那個會計科目啊。我是想的,反正我這邊都要重新建賬,那么就以他這個科目的期末余額對應的科目來更正。比如,應交稅費-已交稅金科目,更正為“應交稅費-預交增值稅”。相反方向更正。
你好 你需要新增科目了 然后之前的全部更正?
老師,既然都是重新建賬,為什么還要把之前的全部更正?不是直接更改科目余額表上對應的那個科目就行嗎?然后,在新賬套里按照新的科目來做,不就可以嗎?
你好 是可以的 重新建帳也可以