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我新接手的帳是一個建筑公司的帳,前任會計,沒有設置工程施工項目,前期是項目實際施工人先轉入公戶中支付材料費用,前任會計把實際施工人轉進來的款,列入了其他應付款-某項目專用款,后續支付的材料費也是減少這個科目的余額,借 其他應付款 貸 銀行存款,我現在應該怎么調賬呢?

2025-03-31 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-31 11:50

你好,這個是掛靠的嗎?

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快賬用戶6052 追問 2025-03-31 11:50

是的,我記的也是內帳

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齊紅老師 解答 2025-03-31 11:51

這樣的話,你可以用其他應付款來做的,收到的時候做其他應付款支付的時候沖其他應付款 差額的這一部分做到營業外收入。

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快賬用戶6052 追問 2025-03-31 11:53

哪個實際施工人的款,我知道應該用其他應付款,但是支付的材料費我該怎么調整呢?材料費之前的會計直接從其他應付款減少,也不入成本項目

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齊紅老師 解答 2025-03-31 11:54

那你支付的材料也是借其他應收款貸,銀行存款不是嗎?你還準備做收入成本嗎?就是被掛靠人掛靠你們的實際并不是你們的收入成本呀。

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快賬用戶6052 追問 2025-03-31 11:55

哦,那我收到了甲方的款項我應該怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-31 11:56

借銀行存款,貸、其他應付款。

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齊紅老師 解答 2025-03-31 11:56

二級科目可以寫xx工程,只要是跟這個工程相關的都可以做到這個里面。不管是被掛靠人支付給你的,還是甲方那邊支付給你的,都可以做。

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快賬用戶6052 追問 2025-03-31 11:59

哦,明白了,掛靠的項目,我不用按照正常的入工程施工,直接用其他應付做就行,收款也用其他應付,那我們收取的稅點應該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-31 11:59

借銀行存款貸營業外收入不是告訴你了嗎?差額做到營業外收入了。收到了100,然后支付出去的是80,這個20就是營業外收入,這里面包含著管理費呀。

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你好,這個是掛靠的嗎?
2025-03-31
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-08-11
你好,材料可以直接計入成本的,其他應收和應付賬款某項目也得結轉的
2020-08-11
你好,以B公司的名義在銀行申請的貸款,是這個意思嗎?
2024-06-24
你好,學員,這個可以的
2022-10-19
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