以前年度損益跟本年的利潤無關(guān),不需要填本年的利潤表
#提問#老師,我今年補(bǔ)繳去年的所得稅,同時(shí)繳納了滯納金,滯納金部分是做營業(yè)外支出還是做以前年度損益調(diào)整,是不是也應(yīng)該納入應(yīng)交所得稅里面
老師你好,我公司去年12月有一筆收入沒做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整,增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報(bào)了,年度所得稅我怎么去調(diào)呢?
老師,我是去年所得忘記計(jì)提了,小企業(yè)季報(bào),第一季度我再補(bǔ)提做的憑證是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 填利潤報(bào)表差個(gè)以前年度損益金額 老師我現(xiàn)在怎么處理,求解,謝謝!
你好老師,我跨年度調(diào)增了成本,以前年度損益調(diào)整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調(diào)整的成本,在利潤表里有體現(xiàn),有個(gè)?以前年度損益調(diào)整后才是我的利潤。但是報(bào)稅季報(bào)的表里面沒有這個(gè)+以前年度損益調(diào)整應(yīng)該把這個(gè)數(shù)填在哪里呢?
老師,早上好,我2020年有一筆滯納金75萬的忘了調(diào),增,稅務(wù)局今年要我調(diào)回,補(bǔ)交了企稅8.5萬,滯納金3.8萬,我在季度企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
但我季報(bào)是填了
這樣怎樣才好?
那個(gè)是沒地方填的,是調(diào)整的利潤分配,跟本年的利潤無關(guān)
我季度時(shí)這樣填了
填了也得更正申報(bào)的哈
老師請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)報(bào)表在電子稅務(wù)局那個(gè)地方更正的?
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正
我更正了
更正了就完事了哈,不需要匯報(bào),祝你工作順利!