你好,這樣做可以的,或者用以前年度損益都可以,這樣做只是會看著有個所得稅費(fèi)用,實(shí)務(wù)中都可以
老師這個月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做?去年交的時候是先計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳稅的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
我今年做賬補(bǔ)提去年的企業(yè)所得稅,1借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,2借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸銀行存款
補(bǔ)繳2021年企業(yè)所得稅 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳費(fèi)嗎 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
老師,去年計(jì)提和交所得稅:借:所得稅費(fèi)用5500,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5500,實(shí)際交:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5000,貸銀行存款5000,今年退稅了5000,借銀行存款5000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5000,老師是否還要做一步:借貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5000,貸所得稅費(fèi)用5000呢?另外多計(jì)提的500怎么辦
補(bǔ)交2023年匯算清繳所得稅費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款 然后補(bǔ)計(jì)提借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅嗎?
資本率也就是什么率?我看章程約定資產(chǎn)率達(dá)到30%就可以股東分紅?
固定資產(chǎn)大型修繕發(fā)生的結(jié)算審計(jì)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目,雙會計(jì)分錄,部門經(jīng)濟(jì)分類放在哪個分類里面?
請教下,拼柜出口 各自報(bào)關(guān) 出口退稅需要對方報(bào)關(guān)單嗎?
匯算填報(bào)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)原值和本年折舊,累計(jì)折舊都是填寫本年購入金額+以前年度購入的資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)嗎?
職工加上退休返聘人數(shù)也不滿30人,其中有幾個人是退休返聘人員,由于當(dāng)?shù)囟悇?wù)說法不統(tǒng)一,殘保金可以全員納入申報(bào)基數(shù)里嗎?因?yàn)閭€稅都是統(tǒng)一按照薪金申報(bào),如果按照減去返聘人員為基數(shù),申報(bào)時會關(guān)聯(lián)個稅數(shù)據(jù)風(fēng)險提示,反正不滿30人免征,總共才十幾個人,可以全部作為基數(shù)申報(bào)了嗎?
請教老師,假如我公司從某公司進(jìn)貨10000,我公司發(fā)展了一個下線A公司,A公司也從某公司進(jìn)貨10000,某公司返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,請問一下,內(nèi)賬的話,做固定資產(chǎn)的原值是價稅合計(jì)嗎?還是價稅分離?公司是一般納稅人。
個稅匯算清繳全年一次性獎金,怎么交剩稅
老師你好,請問一下,老板持有3-4個公司,但是法人都不是他,是用他的家人注冊的公司,他在各個公司賬戶上都走往來款,這樣會對老板有風(fēng)險嗎?
公司有退休的5個人,個稅我要給做離職嗎
借以前年度損益調(diào)整,貸所得稅費(fèi)用嗎
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配—未分錄利潤 貸:以前年度損益調(diào)整