你先查詢一下你12月的那個報表在系統(tǒng)里是更正后的數(shù)據(jù)了嗎?
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報第三季度的財務(wù)報表。系統(tǒng)上自動帶出來的年初數(shù)和報表上的年初數(shù)不一樣。年初數(shù)可以進(jìn)行修改數(shù)據(jù)。請問我能不能修改系統(tǒng)帶動帶出來的數(shù)據(jù)。
老師,你好請問下,我年度匯算時因調(diào)了一些賬,導(dǎo)致年度財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表有些變化,財務(wù)報表的年報和去年12月份的季報表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報期初數(shù)也是調(diào)賬前的財務(wù)數(shù)據(jù),需要進(jìn)行更正申報嗎?
老師您好,23年第四季度的財務(wù)報表我在1月份已經(jīng)報送了。現(xiàn)在審計需要填寫23年的數(shù)據(jù),公司是用友做賬的,我在用友上就修改了23年的數(shù)據(jù)。那么請問23年第四季度財務(wù)報表我是不是要更正申報呢,??謝謝老師!
老師,現(xiàn)在準(zhǔn)備申報23年度的年報,發(fā)現(xiàn)年報的年初數(shù)是有問題的,23年第一季度的數(shù)據(jù)直接帶出來的,那我現(xiàn)在更改的話,是不是需要把以前的表都重新修改?還是說我直接把期末數(shù)寫好就行?
老師,22年補繳了年度的企業(yè)所得稅,賬上做了處理,但是電子稅務(wù)局的年報我修改了補稅后的數(shù)據(jù),季度報和季度預(yù)交的表我是沒有修改的,現(xiàn)在申報23年度的年報出現(xiàn)的問題是跟沒有修改之前的是一樣的(年初數(shù)),那么我還要在23年的財報中修改成正確的嗎?還是說不用調(diào)整,還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
23年12月的報表是更正后的數(shù)據(jù)的
那你期初要調(diào)整一下了
直接在申報的資產(chǎn)負(fù)債表上修改就可以了吧
是的,直接改就可以了