對的,是的,需要更正
老師,請問我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有業務發生,1、2、3季度的財務報表我都是零申報,3-11月的增值稅也是零申報,第四季度財務報表才有數據。我現在要申報2021年年報,這年報的數據可否按2021年第四季度的財務報表數據填寫?
老師您好,23年第四季度的財務報表我在1月份已經報送了。現在審計需要填寫23年的數據,公司是用友做賬的,我在用友上就修改了23年的數據。那么請問23年第四季度財務報表我是不是要更正申報呢,??謝謝老師!
老師你好,請問23年12月沒有有費用成本票我入賬,那么我24年的時候做分錄為以前年度損益調整在結轉到利潤分配-未分配里了,那么我申報23年的年度財務報表時,是申報調整后的數據1月入賬23年費用成本后數據,還是就是23年12月報表數據?
老師,現在準備申報23年度的年報,發現年報的年初數是有問題的,23年第一季度的數據直接帶出來的,那我現在更改的話,是不是需要把以前的表都重新修改?還是說我直接把期末數寫好就行?
老師,23年第四季度做的利潤是負數,按照負數申報的,現在修改了去年12份的數據,利潤變成了正數了,現在我疑惑的是修改完23年第四季度的利潤總額與23年財務報表中利潤表中的利潤總額不相等有沒有問題,現在我賬上是23年財報利潤表中的利潤總額=23年企稅年報主表中的利潤總額
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?