你好可以的,可以操作
我們是一般人新轉的小規模納稅人,和其他客戶合作的時候,是一般納稅人,現在客戶還要求我們開13稅率的專票。這個現在小規模 能開出%13稅率專票嗎?
請問我們16是小規模納稅人,開3%的普票給客戶,當時客戶說沒寫備注,沒要,當時我們沒作廢,等于白交稅了。現在我們是一般納稅人,還可以開負數發票嗎
你好,一般納稅人我們一直都是開13%稅率,那對方客戶是要小規模納稅人,要普通發票3%,我們可以開嗎
老師,我們一般納稅人,有個客戶是小規模納稅人,那我們給他們開票,可以直接開個電子普票給他嗎?
老師,你好!我們是小規模納稅人,只收取普通發票,現在我們客戶開給我方一張含稅的專票,我們這樣可以報銷嗎?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
那開普票給他要加幾個稅點呢
你好這個沒有固定的。企業自己決定,對于一般納稅人來說,你開普通發票出去和開專票出去都是一樣的效果。
普票我要交的稅是交13個點的嗎
納稅申報的時候 普票銷項是交幾個點
你好是的,是13個點。 就是13個點
那我們普票要交的稅 專票進項可以抵扣嗎
你好可以的可以抵扣