你好,一般納稅人銷售貨物不管是開具專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都是按13% 不會(huì)因?yàn)橘徺I方是小規(guī)模納稅人,就給對(duì)方開具3%稅率的普通發(fā)票,給對(duì)方開具普通發(fā)票稅率依然是13%
我們是小規(guī)模納稅人 對(duì)方客戶是一般納稅人,客戶要求開13個(gè)點(diǎn)的專票?可以找別的公司代開嗎?
你好,一般納稅人我們一直都是開13%稅率,那對(duì)方客戶是要小規(guī)模納稅人,要普通發(fā)票3%,我們可以開嗎
老師您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,客戶要求我們公司開一般納稅人13%可以抵扣的發(fā)票,這個(gè)能開得了嗎?
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對(duì)方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對(duì)方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對(duì)方是一般納稅人,要給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
你好 我們是一般納稅人 客戶是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在要我們開普票給他 可以開嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
對(duì)方是小規(guī)模納稅人收取專票13%或者普票3%稅率,對(duì)于對(duì)方來說,反正都是按價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用,其實(shí)也是沒什么影響的。
同學(xué)您好,老師是建議按照一般納稅人的稅率開哦