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老師,請問下,我們是個體工商戶做的內(nèi)賬,不涉及對外,我們之前的數(shù)據(jù)都沒有了,4.2日的時候老板給了一個庫存現(xiàn)金,應收應付的,還有庫存商品的余額,那么,它這個4.2號付的之前的貨的運費裝卸費,我怎么做分錄?我們是這樣子的,一般是廠家的貨到了,然后我們需要找人裝卸,這就是裝卸費,然后運費也要付給運輸公司,但是這個運費和裝卸費,我們是計入到庫存商品里面的,現(xiàn)在怎么搞這個呢?分錄咋寫?貸方是運費裝卸費,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990這四個數(shù)?

老師,請問下,我們是個體工商戶做的內(nèi)賬,不涉及對外,我們之前的數(shù)據(jù)都沒有了,4.2日的時候老板給了一個庫存現(xiàn)金,應收應付的,還有庫存商品的余額,那么,它這個4.2號付的之前的貨的運費裝卸費,我怎么做分錄?我們是這樣子的,一般是廠家的貨到了,然后我們需要找人裝卸,這就是裝卸費,然后運費也要付給運輸公司,但是這個運費和裝卸費,我們是計入到庫存商品里面的,現(xiàn)在怎么搞這個呢?分錄咋寫?貸方是運費裝卸費,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990這四個數(shù)?
2024-04-10 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 17:52

你好,之前的數(shù)據(jù)沒有損益類的也沒有是吧?支付的話貸方應該是貨幣資金吧?你又庫存期初金額嗎?

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 17:54

之前沒有分錄,只有4.1號的各個科目的實際截止數(shù),懂了嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:05

你的意思是庫存商品余額里已經(jīng)包括了這些運費的金額

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:07

是的呢,包括了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:11

你好,這樣的話應付科目的余額也應該包括這一塊,你付款的時候沖應付

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:14

那就是借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金是吧?

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:16

他的這個應付,比如精英是以前包括在經(jīng)營應付的這個廠家里面的?現(xiàn)在也直接沖這個廠家的應付嗎?因為應付賬款里面沒有裝卸費和運費,單獨的,只有廠家的應付賬款,懂了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:17

您好,運費沒有應付賬款嗎?就是負責你們運輸?shù)钠髽I(yè)

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:35

他這個是運費是一家,裝卸費是一家,廠家是一家,但是之前的應付賬款,他比如說是哪個廠家的貨對應的裝卸費和運輸費都進入了這個廠家的這個應付賬款里面去了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:43

你好,那就沖這個廠家的應付賬款

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:44

我們同事說的計入管理費用是啥意思?能計入嗎?暈了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:44

你好,如果已經(jīng)記錄商品成本的話,再記費用話就重復了

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:45

對呀,我就是說的這個意思呀?所以就應該對應沖廠家的應付賬款才對,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 19:03

你好,是的,按你所提供的條件來說,應該是沖應付

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 19:08

他們當時錄的時候就是按哪個廠家對應哪個運費跟裝卸費我猜是,所以應該沖往來科目才對

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齊紅老師 解答 2024-04-10 19:13

你好,按你所說的是沖往來

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你好,之前的數(shù)據(jù)沒有損益類的也沒有是吧?支付的話貸方應該是貨幣資金吧?你又庫存期初金額嗎?
2024-04-10
你好;你到時有收入啥的; 要從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去就行了; 你相當于就是把貨物成本歸集了貨物價格和運費以及裝卸費這些;這樣做也可以的; 不用單獨計入管理費用去
2024-04-09
你好!裝卸費和配送費可以月底統(tǒng)一計算,倉儲費按你們的的規(guī)定是不可以按月計算的
2023-03-09
你好;? 那你之前的入庫單這些還有嗎; 如果有的話; 先做補入庫處理; 避免庫存負數(shù)的; 庫存負數(shù)是有稅務(wù)風險; 可能有問題的查賬的?
2023-02-28
您好,對不上的差異是什么?
2023-03-02
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