可以的,可以這么做的。
老師你好,問您一下公司員工和公司簽訂租車協議,比如每個月支付租金1000元,那員工是不得去稅務局給公司開具發票,然后員工得交增值稅和附稅,1000元所得還得并入工資薪金所得繳納個人所得稅?那之后在使用過程中的油費通行費是不就可以報銷了?然后保險和車輛維修費不可以報銷
老師您好,我們是小規模企業,目前名下沒有車,員工出去辦事開的是自己的車,我們想給員工報銷路費,他拿來了加油票,請問這種公司沒車的情況我們可以給員工報銷加油票嗎?
老師我們有一個小規模工程機械租賃公司,但是沒有設備,能不能和別人的機械簽訂合同掛在公司名下,那就是把別人的機械掛到我們公司,然后就可以開一些維修和加油類費用票,那機械所有人是不是要開機械租賃發票,還是機械費發票給我們,個人建筑服務機械費和機械租賃開具發票的稅率不一樣的
老師你好,請問目前我們單位接的活都是A公司名下的工程,目前老板名下有3個小規模公司,給A公司開具銷售發票,車的加油發票和維修費,A公司給報銷,他可以把車掛在小規模公司,每個月他支付租金費用,私車公用協議里面,寫明,油費 過路費,維修費自理可以嗎?
我們公司2020.12月買了臺車,購買方發票抬頭是私人,私人是以舊換新車,我們公司公賬付款給這個私人,現在專管員緊盯這個不放,說我們開的油卡充值卡的發票,和幾個員工單獨報的油費都不算數,應該是實報實銷,今天員工A單獨報油費,員工B明天又單獨報油費,專管員說要么是辦公室一起報銷油費,然后這個可以簽到租車協議嗎?然后油卡充值卡和幾個員工單獨報的油費就合規了呢?麻煩老師看下問題
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
那用公戶直接給老板打錢,用途直接寫租車費
可以的,可以的,可以的
那寫分錄,借:管理費用~車輛使用費2萬 貸:銀行存款2萬
可以的,可以的,可以的