對,一般開票的時候稅務局就會把稅費都收走的,如果公司負擔的話就是基礎的管理費用稅金里面
上個月有個人給我們公司去稅務局代開了一張勞務報酬的發票,但是人開完票就出車禍死了,這個月我做個稅申報的時候要不要給他把個稅申報上去
老師,請問公司租用個人房子,房東個人去稅務局代開的房屋租賃費發票,房東交的房產稅和個人所得稅實際是我們公司承擔的,但是完稅證明的納稅人是房東個人,這個稅我們公司怎么入賬
老師,我們股東想把個人車出租給公司,但是個人出租的稅想公司承擔,如果公司承擔的話這個賬怎么做呢?個人出租汽車去稅務局代開發票,是不是代開發票的時候稅務局就已經把個人需要交的稅直接收走了?然后開的是個人的完稅證明啊?
如果公司租入個人房屋,房東不給開發票,不承擔稅款,自己去稅務局代開發票的話,自己承擔稅款,那這個稅款做到哪里去呢,怎么做分錄
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
2.20x4年3月1日,乙公司通過換股合并取得了B公司70%的控股權。乙公司共計發行股票(債券)1500萬股,每股面值1元,合并日市場價格為每股2.5元。同時,乙公司以銀行存款支付發行過程中產生的傭金、手續費等10萬元,支付與合并直接相關的費用5萬元。合并日,B公司凈資產賬面價值為2500萬元,其中,股本1500萬元,資本公積500萬元,盈余公積和未分配利潤分別為400萬元和100萬元。合并日B公司可辨認凈資產公允價值為3000萬元◇其中增值額500萬元為固定資產的評估增值。假定此項企業合并之前,乙、B兩公司之間沒有發生任何交易,會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。要求:(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制乙公司合并B公司的會計分錄;(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制乙公司合并B公司的會計分錄;(3)假定該合并為非同一控制下企業合并,計算合并報表中確認的商譽金額。
老師,問題是到時候代開發票的時候跟稅務局說稅金由公司承擔,先不用扣費嗎?還是怎么說?
這就是個人先繳納了之后,再讓公司報銷這部分稅費
老師 ,那他個人怎么報銷呢?他交稅不是開的是個人的完稅證明嗎?他用什么附件報銷呢?還是說就是公司正常的報銷,我們做的就不是稅的科目了,而且管理費用-代開發票的稅費這樣?
是他拿他的完稅證明,讓你們公司報銷,你們可以記入到管理費用代開發票稅費里面
哦哦,老師,那意思是稅還得是由他個人去繳納的額,只是拿個人完稅證明來公司報銷而已,可是他的完稅證明是個人的額,可以給公司報銷嗎?又不是開的公司的
對,所以是公司可以報銷,但是他這個稅費不能公司稅前扣除
哦,意思是就算他報銷了,但是這個個人完稅證明其實是不能用的,也是要調增的是嗎?
對,沒錯了,是這個意思
老師,我們是統一沒有發票不給報銷的,這個稅不能由公司這邊扣除的嗎?是一定由他本人繳納的嗎?
這個一般也是公司可以代扣代繳的,但是得和提前和對方的稅務確認一下
老師,代扣代繳是啥意思?意思是我們只是代替他繳納而已?我的意思是這個所有的稅費都由公司承擔了,是公司出錢了,然后公司這個賬怎么做而已
如果說你們協商好了,這個就是你們付錢的話,那就是你們替這個人申報個人所得稅
老師,我問了是要交個人所得稅20%,增值稅1%,城市附加7%,印花稅千分之一的,就是如果由公司繳納,我們要怎么繳納呢,然后這個賬怎么做?這些稅公司可以稅前扣除?
這個個稅可以公司代為繳納,其他的增值稅附加稅是需要在開票的時候繳納的
稅費可以計入到管理費用期稅金
代為繳納只是代替他繳納,他還是要歸還嗎?還是說就是直接公司承擔了?然后這個個稅直接計入管理費用-稅金,以完稅證明可以直接稅前扣除了?增值稅其他稅他繳納了,那也跟我們沒有關系了是不是?我們不用做賬,這是他自己個人繳納的了
這個個稅也是你們公司承擔的,只是替他申報了而已
進入到管理費用稅金里面就可以了
用完稅證明也不能稅前扣除,因為這個并不是你們公司應該承擔的費用
老師,那意思不是就說這本來就是他需要交的個人所得稅,增值稅,附加稅,印花稅,就算我們公司無論怎么操作了,都不可以稅前扣除的?都是需要調增的?
對,沒錯,是這個意思的