您好,初始數(shù)包含該筆應(yīng)收賬款就是以前我們確認(rèn)過收入了,咱要確認(rèn)以前這個(gè)客戶是不是未開票收入申報(bào)過增值稅的,分錄簡(jiǎn)單的 借:應(yīng)收(負(fù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 銷項(xiàng)稅(負(fù)) 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 問題是這2分錄是不交增值稅的,申報(bào)未開票收入負(fù)和藍(lán)字發(fā)票正,我們未開票收入本年累計(jì)為負(fù)是申報(bào)不了的,要去稅務(wù)大廳申報(bào),把以前申報(bào)這筆未開票收入正的相關(guān)資料帶去
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問去年支付一筆材料款時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸現(xiàn)金。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛著賬,我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來?
今年1月啟用賬套 啟用賬套時(shí)初始數(shù)包含該筆應(yīng)收賬款 現(xiàn)收到賬款 已做借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(該筆貨款是2023年度) 現(xiàn)開發(fā)票給客戶 請(qǐng)問分錄該怎么寫
今年1月啟用賬套 啟用賬套時(shí)初始數(shù)包含該筆應(yīng)收賬款 現(xiàn)收到賬款 已做借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(該筆貨款是2023年度) 2023年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本 借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 末做稅務(wù)處理 現(xiàn)開發(fā)票給客戶 請(qǐng)問分錄該怎么寫
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請(qǐng)問一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
前期末做任何稅務(wù)處理 就是知道有這筆貨款要收 只做了應(yīng)收 所以現(xiàn)在開票后不明白要怎么處理 又是跨年度貨款
我們現(xiàn)應(yīng)該是需補(bǔ)繳稅
哦哦,就是期初的應(yīng)收賬款是騰空出現(xiàn)的,我知道了 借:未分配利潤(rùn)? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 我們期初的那個(gè)資產(chǎn)沒有的
我們是商貿(mào)企業(yè) 同一條線 我們支付出去了該批貨的費(fèi)用 然后直接發(fā)到客戶手上 并收到進(jìn)項(xiàng)票 這個(gè)分錄如何寫
您好,還是買賣2條錢 借:庫存商品? ?進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)收? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品
跨年度了 分錄也這么寫
跨年把 上面的損益科目換成? ?未分配利潤(rùn), 但是上年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表是要更正申報(bào)的
沒有申報(bào)過 初始騰空出現(xiàn)
您好,那就當(dāng)今年好了,影響今年的利潤(rùn)
所以分錄是
借:庫存商品? ?進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)收? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品
商品從末入過庫 直接下單發(fā)到客戶手上
您好,沒有入庫,賬上也要過一下的,一借一貸我們也沒有庫存在賬上
好噠 但是一月 二月 前會(huì)計(jì) 收款做成借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開票借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅銷 這個(gè)怎么調(diào)
您好,我也是這樣寫分錄的呀,??以前年度損益調(diào)整 最終要轉(zhuǎn)了未分配利潤(rùn)
好噠 謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~