你好,采購時的分錄沒做,借原材料,貸應付賬款,
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業務收入2000 借:主營業務成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1080, 貸:銀行存款1080。現在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調回來呢?現在是庫存商品相差80,在應付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調回呢?
老師,請問去年支付一筆材料款時借:應付賬款,貸:銀行存款,收到發票的時候借主營業務成本,貸現金。導致應付賬款掛著賬,我現在該怎么做分錄調回來?
我的原分錄是這樣的: 收到發票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發票時做成了: 借:主營業務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現在怎么調整?
現在發現21年的一筆分錄寫錯了,當時借:其他應付款貸:應付賬款,應該是:借:主營業務成本貸:應付賬款請問老師現在要怎么調整呢?
老師請問, 我付電費的時候做的借預付賬款 貸銀行存款 現在發票拿回來了就做借主營業務成本 應交稅費 貸預付賬款 這樣對嗎
請問,企業業務中,很多時候存在已開票,但是款未收,未發貨的情況。 增值稅納稅義務?:發票開具后即需按開票金額申報增值稅銷項稅額; ?會計收入確認原則?:未發貨時商品控制權未轉移,會計上不確認收入; ?金稅三期系統規則?:系統自動讀取開票金額并帶入增值稅申報表,導致收入填報沖突。 這種情況該如何處理??
企業年報的申報流程是怎樣的,需要填哪些信息?
老師,我上個月多記了125元的成本,怎么沖銷?
你好,三級科目余額表是怎么做的?有三級科目余額表的模版嗎?
小微企業,合同額是57,開票稅率是3,收到進項50,這樣需要繳納的企業所得稅是多少?
老師,公司的股東由自然人變企業股東了,報工商年報股東及出資信息原股東信息是不是要刪除,然后新增企業股東信息呢
服裝制造企業,如果工作服放在庫存商品里面,那工牌放在哪里?
母公司資產下沉,母公司的負債也下沉,會計分錄怎么記?
老師,企業所得稅匯算清繳中工資薪金稅收金額和實際發生金額填的是截止到去年12月份發放的還是匯算清繳前已發放去年的工資
我們公司注冊資本是500萬,股東A占股百分之20,實繳了80萬,現在想把注冊資本減資200萬,可以嗎,股東A還是先股百分之20
說錯了,是貨款
你好,要補做上面的分錄就可以平了,