借,應收賬款貸,主營業務收入應交稅費 借,應收賬款負數 貸,主營業務收入負數應交稅費負數
一般納稅人開銷售票 11月份有張發票稅率開成免稅了 當月會計分錄為借銀行存款2000 貸 收入 2000 然后這個月沖紅掉了 會計分錄為借收入2000 貸銀行存款2000 這樣做對嗎
我們是一般納稅人,8月份開了一張發票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅費) 10月紅沖了這張票,又開了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開的藍字發票分錄怎么做?
上個月銀行已收款,發票也已開具,會計分錄為:借銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費。次月發現發票開錯了,開了一張負數,然后又開了一張藍字發票,金額都是一樣的,那么次月會計分錄如何做?
5月份有一張進項發票抵扣錯了,當月做了借:原材料 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 ,這張開錯的發票對方已經開具了紅字發票,我這邊拿到這張負數發票分錄怎么寫?
5月份有一張進項發票抵扣錯了,當月做了借:原材料 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 ,這張開錯的發票對方已經開具了紅字發票,我這邊拿到這張負數發票分錄怎么寫?
老師公司找圓通快遞公司發貨,公司需要提前買快遞單號,每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項退回到我們公司賬戶,但給我們開發票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現金收入需要經過銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷
公司支付個人勞務報酬,是不是要申報個稅,若未收到對方發票,公司在匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務公司承擔了與經營無關的支出需要在匯算清繳調增屬于那條規定?
分公司小規模,接了一個工程監理的項目,項目已接近尾聲。現在對方要求開票開6個點(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準備哪些備查資料?
老師,怎么補4月份的社保和醫保啊
老師,對于資產組減值,若有一個資產有自己的減值比如說是50,按資產組分后若是分得40,這個資產減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風險嗎
本期有制造費用,制造費用怎么結轉?
老師 代賬公司計提工資多計提了5907.7 我這樣做發放工資對不
上個月沒經過應收賬款科目,這個月要經過這個科目過度一下嗎?
對的,是的,需要的,因為這個錢沒有退回來不是嗎?
是的,明白了,謝謝!
不用客氣,工作愉快。