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上個月銀行已收款,發票也已開具,會計分錄為:借銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費。次月發現發票開錯了,開了一張負數,然后又開了一張藍字發票,金額都是一樣的,那么次月會計分錄如何做?

2024-04-03 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-03 17:03

借,應收賬款貸,主營業務收入應交稅費 借,應收賬款負數 貸,主營業務收入負數應交稅費負數

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快賬用戶1035 追問 2024-04-03 17:04

上個月沒經過應收賬款科目,這個月要經過這個科目過度一下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 17:07

對的,是的,需要的,因為這個錢沒有退回來不是嗎?

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快賬用戶1035 追問 2024-04-03 17:07

是的,明白了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-04-03 17:08

不用客氣,工作愉快。

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借,應收賬款貸,主營業務收入應交稅費 借,應收賬款負數 貸,主營業務收入負數應交稅費負數
2024-04-03
同學你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費),負數。重開的發票,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費)。
2023-11-15
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2021-01-14
你好!可以是可以,但是沒必要這樣啊。不容易理解
2024-07-10
借其他應收款代應交稅費、個稅。
2025-04-08
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