你好,可以根據(jù)發(fā)票號(hào)碼,以前紙質(zhì)的是發(fā)票號(hào)碼和代碼分開的 現(xiàn)在的數(shù)電發(fā)票只有一串碼
老師,電子發(fā)票和紙質(zhì)版發(fā)票開了以后在申報(bào)增值稅申報(bào)表里面電子發(fā)票的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)出來嗎?現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)是紙質(zhì)版發(fā)票的數(shù)據(jù)~電子發(fā)票和不開票的收入我要填在哪里呢?
電子普票、電子專票作廢、沖紅,比較之前紙質(zhì)電子專票當(dāng)月作廢、跨月沖紅,在賬務(wù)上處理有什么不同,哪些情況是發(fā)票直接不要入賬的,我知道當(dāng)月作廢的紙質(zhì)專用發(fā)票是不用入賬的
我們單位剛剛注銷了開票的稅控盤轉(zhuǎn)為了數(shù)電用戶,但是之前開具的紙質(zhì)發(fā)票有誤需要作廢,是本月的發(fā)票(普通發(fā)票),我已經(jīng)點(diǎn)擊了紙質(zhì)發(fā)票業(yè)務(wù)-紙質(zhì)發(fā)票作廢,但是查詢不到我之前開具的發(fā)票?請(qǐng)問這個(gè)普票怎么作廢
老師,我們是一般納稅人,上游供應(yīng)商給我們開具的紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票找不到了,二聯(lián)三聯(lián)都找不到了,我可以直接從電子稅務(wù)局發(fā)票查詢,打印出來入賬可以嗎,沒有發(fā)票章。不是數(shù)電,是紙質(zhì)發(fā)票
老師,現(xiàn)在單位還有幾十張紙質(zhì)版專票及幾張電子普票,該怎么去操作數(shù)電發(fā)票呢?我是先把紙質(zhì)版作廢,電子普票開具后紅沖,在登陸電子稅務(wù)局-開票業(yè)務(wù)-藍(lán)字發(fā)票來操作嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請(qǐng)問一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?