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老師,是這樣的,我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事,當時做了的是借其他應收,貸銀存,12月底的時候他說能拿發票過來,就做了筆借主成本,貸其他應收,然后12月底發票沒拿來,做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了,今年1月底才拿來的,跨年了這個是不是涉及要調賬?具體分錄怎么寫合適呢?還是什么分錄都不更改,報23年年報的調增就行,

2024-04-01 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 15:03

同學,你好,23年已經全額進費用了,沒有票。 24年1月,收到全額發票了,對吧。 這個不用調整了 紅沖一筆,再入一筆就行了。

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快賬用戶8421 追問 2024-04-01 15:05

是的,直接在今年改嗎?跨年了,年申報的時候不需要調增嗎?那去年的利潤不就調低了?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:06

是的 申報表不用改了 去年的利潤。那這6.5萬本身不就是去年的費用嗎?已經進損益了啊。

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快賬用戶8421 追問 2024-04-01 15:07

是去年的費用,當時沒有收到發票的情況下直接做了成本

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快賬用戶8421 追問 2024-04-01 15:08

不需要通過以前年度損益這個科目調整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:11

是的,不需要調整了哦。 23年進了成本,24年拿到了發票 24年的賬務處理 借:成本 負數 借:成本 正數 摘要是:收到發票,紅沖23年暫估。

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快賬用戶8421 追問 2024-04-01 15:12

好的,麻煩了

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:12

不客氣,祝你學習愉快滿意給個五星好評

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同學,你好,23年已經全額進費用了,沒有票。 24年1月,收到全額發票了,對吧。 這個不用調整了 紅沖一筆,再入一筆就行了。
2024-04-01
借其他應付款,貸,以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸其他應收款發票和暫估一樣的,不需要修改的。
2024-04-01
你好;? 你這個借以前年度損益調整貸其他應收款; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?
2023-06-07
借利潤分配未分配利潤,貸其他應收款4800匯算清繳,納稅調減
2023-06-07
你好,那實際這些有業務需要支付嗎?沒有支付的話會算性交調增借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤就可以了。
2024-01-08
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