你好;? 你這個借以前年度損益調整貸其他應收款; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個月都支付了5000塊錢利息費用,我做賬的時候都是借財務費用,利息,貸銀行存款,可是現在我才知道他收的利息,要給我們開發票,可是他也沒有一直都沒有給我們開,他也不愿意去開,那這樣子的話我應該怎么處理?
老師,我這邊是加油站,去年11月份,別人付了1101的款項購買了700瓶的礦泉水,我們這邊我開了發票,當時系統沒下庫存,賬務處理是做了兩筆,收到錢,借,銀行存款,1101,貸,應收賬款1101。發票開出去,借應收賬款1101.貸,主營業務收入,974.33,銷項稅額126.67。亂泉水的庫存到今年才下,就是今年才拿給別人,我們做賬也是按照系統做的,現在的話,賬務處理怎么弄呢
我們公司以有一個業務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發現對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現在2023年才取得2021的發票,請問要怎么處理?
我們公司以有一個業務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發現對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現在2023年才取得2021的發票,請問要怎么處理?
老師,我們是進出口公司。之前按照按照銷售發票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發票也是根據報關后,進項發票取得了,才開相應的銷售發票確認收入。結果,現在稅務出現異常。進出口那邊跟稅務我們申報數據就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進項發票2022年才收回來,所以收入就報在2022年了,2022年有的出口業務,收入就確認到2023年了,2023年的,大部分就確認到今年了。銷售發票也是今年開的。現在稅務要求把數據還原,相當于以出口那邊的數據為準。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當年。和去稅務大廳更正申報
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
不需要調整所得稅費用嗎?
你好; 你影響了 在調整 ;? 去看看21年調整了這筆后; 影響所得稅了沒有? ?