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我們公司以有一個業務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發現對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現在2023年才取得2021的發票,請問要怎么處理?

2023-06-07 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-07 11:08

你好;? 你這個借以前年度損益調整貸其他應收款; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?

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快賬用戶6603 追問 2023-06-07 11:08

不需要調整所得稅費用嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-07 11:14

你好; 你影響了 在調整 ;? 去看看21年調整了這筆后; 影響所得稅了沒有? ?

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你好;? 你這個借以前年度損益調整貸其他應收款; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?
2023-06-07
借利潤分配未分配利潤,貸其他應收款4800匯算清繳,納稅調減
2023-06-07
賬上能修改的嗎 反結賬
2024-12-25
同學你好 收入調整 梳理跨期交易,明確金額和期間。 補記和沖減收入分錄(如 2021 年補記:借:應收賬款,貸:以前年度損益調整 - 主營業務收入;2022 年沖減:借:以前年度損益調整 - 主營業務收入,貸:應收賬款),同時調整增值稅相關科目。 調整資產負債表和利潤表相關項目。 計算企業所得稅變化,補繳或退稅,如補稅分錄:借:以前年度損益調整 - 所得稅費用,貸:應交稅費 - 企業所得稅,繳納時再做相應分錄。 成本調整 確定成本跨期情況。 補記和沖減成本分錄(如 2021 年補記:借:以前年度損益調整 - 主營業務成本,貸:庫存商品;2022 年沖減:借:庫存商品,貸:以前年度損益調整 - 主營業務成本)。 調整財務報表相關內容。
2024-12-25
您好,在匯算清繳前沒有取得發票需要將營業費用納稅調整減少。待下取得發票后,在該取得發票的年度匯算清繳納稅調整增加這筆費用。
2021-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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