您好,印花稅金額不大確實不計提了,因為對利潤表影響不大,我們的印花稅有10來萬 就要計提 您看我們 稅金及附加這個明細科目沒有發生額,是不是經理記入管理費用了
老師,請問印花稅做賬的時候是不是需要先計提,然后再做繳納,計提的時候借:稅金及附加,貸:應交稅費,繳納的時候借:應交稅費貸:銀行,有同事說不用計提直接做稅金及附加
老師您好,我們是一般納稅人企業,印花稅事按次申報,是不是當月繳納的時候直接記稅金及附加,需不需要先上個月計提出?
老師,這個月總賬預提了稅金及附加(印花稅),體現在了報表上。但是我們印花稅是季度繳納,所以這個月她預提的我們不需要繳稅,等4月再交可以吧?
老師,附加稅需要計提嗎?我沒有計提,直接繳納的時候掛稅金及附加科目,是可以的嗎?還有印花稅也是直接不用計提,掛稅金及附加是嗎?
您好,老師,我想咨詢個問題,就是我有一筆計提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅,繳納時做錯了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
老師,請問企業在申報個人所得稅的時候,填表,只是填寫了當時收入數,沒有填寫社保個人承擔數據,有沒有什么風險?
郭老師,員工收到勞務工資,到稅局代開發票,要交什么稅,如果工資一個月8000
現在虧了8000多,毛利率是0.2,現在賣多少可以保本
老師好,請問下,公益性的捐贈自產產品,只有本企業的出庫單,怎么抵扣企業所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報調整填報,需要填報哪幾張表?
2025年契稅收費標準是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產出售,入了其他業務收入,當年7月出售,當年沒有計提折舊,現在匯算清繳,需要填固定資產需要填嗎
老師晚上好, 公司最近開展了貨代業務,我想知道做貨運進出口代理,財務這方面需要注意的事項是什么,對于發票和稅務上有哪些方面需要注意,麻煩老師可以教的詳細一些,謝謝了!
老師,因產品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費用給客戶,其中300元由陳總個人承擔,另外1200元由生產主任林總承擔,請問老師,這筆會計分錄怎么做
老師好!公司購買二手車,對二手車的行駛里程 使用年限 購買價格,從稅務的角度有沒有要求?
都沒有 直接就是借應交稅費印花稅 貸銀行存款
您好,我們的經理太不專業了,您很快就能替代他,這個應交稅費印花稅一直是借方余額,他不配當經理
是啊 而且稅金及附加沒有發生額 利潤虛高了 老師 你的意思印花稅可以在管理費用里面計提嗎?印花稅用管理費用和稅金及附加都可以計提嗎
您好,1.稅金及附加沒有發生額 利潤虛高,是的 2.以前在管理費用里,我怕這個經理不專業,他沒改 根據《企業會計準則》規定,印花稅應歸入企業的營業稅金及附加項目,不宜歸入管理費用。
謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~