同學您好! 收到票后,應根據發票內容和業務性質進行分錄。若該發票為之前借款的憑證,無需再做分錄;若發票為采購貨物或服務的發票,應借記相應成本或費用科目(如原材料、管理費用等),貸記應付賬款。
老師,我們有一筆倉庫裝修款,6月預付20000,8月預付20000,且當月收到發票,金額合計62000。 之前分錄是: 借:應付賬款-A公司 40000 貸:銀行存款 40000 現在收到發票后怎么做賬?
收到學費分錄:借:銀行存款20000 貸:預付賬款20000 分攤2年:借預付賬款:10000 貸:主營業務收入10000 現在學生退費19000元怎么沖賬,做會計分錄啊,分攤怎么沖掉。求老師解惑
老師,下午好,單位定期存款,有一個定期賬戶,存入3月期 借:銀行存款 20000 貸:銀行存款-定期 20000然后到期之后本息支取怎么做賬?分錄怎么寫
老師。 我之前有筆分錄 借應付賬款20000 貸銀行存款20000 收到票要怎么做分錄
老師,之前有張憑證寫是借:銀行存款20000 貸:預收賬款20000 ,我現在想給這預收賬款調到應收賬款上,老師這會計分錄怎么寫
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎