同學你好 是第幾年退款的? 確認了幾年的收入呢
收到學費分錄:借:銀行存款20000 貸:預付賬款20000 分攤2年:借預付賬款:10000 貸:主營業務收入10000 現在學生退費19000元怎么沖賬,做會計分錄啊,分攤怎么沖掉。求老師解惑
內賬 月初收到定金 月底出貨 會計分錄:借銀行存款1440,貸 預收賬款1440,月底出貨做會計分錄 借 應收賬款8000,貸 主營業務收入 8000,這樣做是不是錯了?應該怎么沖掉?
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應收帳款10000 貸 預收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應收賬款 10000,結轉收入是借 預收賬款 10000 貸 主營業務收入 9708.74 進項稅 291.26;這樣應收負責平臺的到賬情況,預收負責培訓費的收入結轉。兩邊都能結平。現在有個學員只交了一期學費980,就退學了,我們做賬肯定是已經按借應收10000 貸預收10000,因為學員還款還沒到賬,所以也不存在借應收 980,貸銀行 980,現在學員退學,我們提前墊付了980的學費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學費,完整分錄應該怎么寫啊
收款時,借:銀行存款,貸:預收賬款。開發票時,借:預收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費銷項稅額。現在拿到紅沖發票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
老師,收學費時分錄: 借:銀行存款 貸:預收賬款 然后每月分攤成收入: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 那么請問老師,如果中間有學生退學費, 借:-銀行存款 貸:-沖減主營業務收入還是預收賬款啊?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
老師,是第一年退款,剛交費1個月,扣了1000塊錢,確認了一年的收入
那就沖銷一年的收入 借:主營業務收入 貸:應付賬款
,老師能給我寫詳細點嗎,,一共20000,扣了1000
第二年的怎么沖呢
借:主營業務收入9000 預收賬款10000 貸:其他應付款19000
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心