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收款時,借:銀行存款,貸:預收賬款。開發票時,借:預收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費銷項稅額。現在拿到紅沖發票,沒有收到退款,該怎么寫分錄

2022-06-07 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-07 14:01

借預收賬款、負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費負數。

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借預收賬款、負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費負數。
2022-06-07
你好,同學,可以這樣做。但是按最新準則的話,預收款應計入合同負債,開票時沖合同負債。
2024-06-03
你好,沒問題,可以這么做的
2024-03-28
1.沖回之前的分錄:借:應收賬款 -31800(紅字)貸:主營業務收入 -30000(紅字)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-1800(紅字) 2.調整預收賬款和應收賬款之間的差額:借:預收賬款 16800貸:應收賬款 16800 3.重新入賬正確的應收賬款金額:借:應收賬款 45000貸:主營業務收入 42500應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2500
2023-12-27
學員你好,只需要把預收賬款沖掉就好了,借:預收賬款 9500 貸:應收賬款 9500
2023-12-27
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