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20年有一筆業務本來預收了一筆款項,開票時忘記那筆預收了,做到應收賬款里面了,現在要調整的話怎么寫分錄?這個是之前的分錄1.預收時:借:銀行存款 9500貸:預收賬款9500 2.開票時:借:應收賬款31800 貸:主營業務收入30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1800

2023-12-27 14:56
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齊紅老師

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2023-12-27 14:59

1.沖回之前的分錄:借:應收賬款 -31800(紅字)貸:主營業務收入 -30000(紅字)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-1800(紅字) 2.調整預收賬款和應收賬款之間的差額:借:預收賬款 16800貸:應收賬款 16800 3.重新入賬正確的應收賬款金額:借:應收賬款 45000貸:主營業務收入 42500應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2500

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快賬用戶5174 追問 2023-12-27 15:01

需要調整以前年度損益嗎?

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快賬用戶5174 追問 2023-12-27 15:06

調整之后,重新入賬的主營業務收入會算在今年的收入里面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:11

紅沖之后再做藍字分錄可以不做跨年調整

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快賬用戶5174 追問 2023-12-27 15:11

調整之后,重新入賬的主營業務收入會算在今年的收入里面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:14

同學你好 這個會的

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:15

你今年的沒有紅沖 不影響今年的 也不影響去年的

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學員你好,只需要把預收賬款沖掉就好了,借:預收賬款 9500 貸:應收賬款 9500
2023-12-27
1.沖回之前的分錄:借:應收賬款 -31800(紅字)貸:主營業務收入 -30000(紅字)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-1800(紅字) 2.調整預收賬款和應收賬款之間的差額:借:預收賬款 16800貸:應收賬款 16800 3.重新入賬正確的應收賬款金額:借:應收賬款 45000貸:主營業務收入 42500應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2500
2023-12-27
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
借預收賬款、負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費負數。
2022-06-07
同學,你好,是屬于20年,
2021-04-14
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