您好!月底應該這樣做分錄 借:應收賬款6560 預收賬款1440 貸:主營業務收入8000
老師,上個月貨還沒確認收入,收到貨款前面會計記了借:銀行存款 貸:應收賬款 這個月退部分貨款,分錄這樣做可以嗎? 借:銀行存款 (紅字) 貸:應收賬款 (紅字)
7月已收貨款存入銀行發票未到,會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款8月收到發票:借應收賬款貸:主營業務收入
內賬 月初收到定金 月底出貨 會計分錄:借銀行存款1440,貸 預收賬款1440,月底出貨做會計分錄 借 應收賬款8000,貸 主營業務收入 8000,這樣做是不是錯了?應該怎么沖掉?
內賬 10月初預收客戶的60%的貨款,10月中退回12%的返點給客戶,12月份發貨,1月客戶再付40%的貨款, 會計分錄 10月初: 借:銀行存款 貸:預收賬款 10月中 借: ???? 貸:銀行存款 12月: 借:應收賬款 40% 預收賬款 ???? 貸:主營業務收入 第一個?記什么科目 第二個?金額應該寫多少
老師你好,我三月份開出去發票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發票紅沖了,我應該怎么做分錄
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
剛才發給你的兩個會計分錄都是本月做的,月底沖掉是按你剛才發的會計分錄嗎?
是的,按照我這個會計分錄做。