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老師你好,我三月份開出去發票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發票紅沖了,我應該怎么做分錄

2022-06-29 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-29 10:47

你好,就做你之前分錄的相反分錄的

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快賬用戶9829 追問 2022-06-29 10:48

收的銀行存款這會怎么做,錢不能紅沖吧,錢沒有退回去的

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齊紅老師 解答 2022-06-29 10:49

借應收賬款,負數 貸主營業務收入 負數 ,銷項稅額負數

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快賬用戶9829 追問 2022-06-29 10:53

你好老師

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快賬用戶9829 追問 2022-06-29 10:54

四月份又給重新開了發票,這個分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-29 10:55

借應收賬款, 貸主營業務收入 ,銷項稅額

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快賬用戶9829 追問 2022-06-29 10:56

四月份是免稅的

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齊紅老師 解答 2022-06-29 10:56

借應收賬款, 貸主營業務收入

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你好,就做你之前分錄的相反分錄的
2022-06-29
你好,這里開具的發票,怎么沒有應交稅費—應交增值稅呢?
2023-05-31
您好,當月開票,當月收款的話,就按照你第一個憑證。
2022-03-31
借固定資產貸應付賬款應該做這個。
2022-06-29
借:應收賬款? 負數 貸:主營業務收入?負數
2023-07-15
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