你好,不符合規(guī)定的,多開了發(fā)票 做賬分錄 借:應(yīng)收賬款? ?15367 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款?12997.71 貸:應(yīng)收賬款?12997.71 應(yīng)收賬款會(huì)有個(gè)余額不好處理,有多開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
老師你好,我們是做五金加工 一般納稅人,客戶轉(zhuǎn)款過來合計(jì)135029元,我開出去的專票和他進(jìn)貨名稱一樣,但是單價(jià)比他們進(jìn)貨單價(jià)高,現(xiàn)在客戶做了一份對(duì)賬單是實(shí)際進(jìn)貨單價(jià),老板讓蓋章,請(qǐng)問這中間是否會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)(專票上月已經(jīng)給到對(duì)方 未提出問題)
老師,我們付給上海華程一筆款.10000元整,對(duì)方提供了上海攜旅公司的發(fā)票給我們,我們讓對(duì)方出具個(gè)說明,因?yàn)樗麄儗?shí)際是一家,可對(duì)方就是不愿意出,對(duì)方的公司有法務(wù)有金融,都不同意出具,說是有風(fēng)險(xiǎn),后來等了一個(gè)半月,最后協(xié)商上海華程把錢退回來,我們?cè)谥匦赂犊畹缴虾y旅公司,這樣發(fā)票也不用重開了,哪知道最后退款回來的是上海攜公司,對(duì)方承諾出具一份由上海華程西南委托上海攜旅將款項(xiàng)退回來,可是現(xiàn)在又沒影了,我們能自己寫一份情況說明嗎,為了這個(gè)說明幾乎都要吵起來了,太難了,他們有義務(wù)給我們出具,可是說話太難聽,我想自己寫個(gè)說明算了
老師,我想問一下,請(qǐng)對(duì)方開了增值稅電子普通發(fā)票,機(jī)械電子設(shè)備,免稅 ,金額為 94000 元的發(fā)票,但是實(shí)際沒有實(shí)物往來,也沒有款項(xiàng)交易,無(wú)合同,發(fā)票開來是做某項(xiàng)目的成本費(fèi)用,現(xiàn)在對(duì)方公司被查,有虛開發(fā)票行為,而且開的有點(diǎn)多,給我們這邊稅務(wù)發(fā)了協(xié)查通知,這邊稅務(wù)在調(diào)查,不知怎么樣規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
我方給客戶加工一批產(chǎn)品1萬(wàn)元,加工合同簽訂的是1萬(wàn)元,開的增值稅發(fā)票也是一萬(wàn)元,交貨后客戶反映有不良品共計(jì)5000元,然后客戶付款也只付5000元,剩下的5000元客戶不付款,客戶說有不良品不支付,然后給我們開了一個(gè)質(zhì)量索賠通知書,里面包含了說明不良品明細(xì)和價(jià)格等之類的,客戶說讓我們拿這個(gè)索賠書來做賬(做不支付給我們那5000塊的賬。)請(qǐng)問,這5000塊我該怎么做賬,怎么寫分錄呢?
老師 我想問下 我這邊有一個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的 客戶到我們這邊來修車 實(shí)際金額是11000. 但是對(duì)方為了找第三方肇事的人要索賠 讓我方開了開了一個(gè)金額是15367元的專票,我讓對(duì)方也交了稅錢1977.71元,加上實(shí)際維修11000元,讓對(duì)方一共支付了 12997.71元 ,請(qǐng)問我該怎么做賬呢?這種做法是不是不合法 帶來的風(fēng)險(xiǎn)有哪些啊
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對(duì)嗎?謝謝
老師 會(huì)計(jì)主管和下面的會(huì)計(jì)在一個(gè)辦公室好還是分開好
個(gè)體戶需要報(bào)哪些稅?
所得稅看累計(jì)利潤(rùn)總額嗎。累計(jì)利潤(rùn)總額不虧就就計(jì)提所得稅
同一法人注冊(cè)的兩個(gè)公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計(jì)提所得稅嗎
老師 上課講新規(guī)定投資性金融資產(chǎn)中宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄應(yīng)該是 借:交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產(chǎn)呀 就是考初級(jí)中 只要是涉及交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業(yè)由個(gè)體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動(dòng)資金就是實(shí)繳資金嗎?
老師,日常經(jīng)營(yíng)性且與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的支付給本公司人員的可以做應(yīng)付職工薪酬做無(wú)票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個(gè)稅代扣代繳,然后還要按票才能計(jì)入營(yíng)業(yè)成本/管理費(fèi)/銷售費(fèi)用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時(shí)候法人卡和操作員卡都要有嗎
但是這個(gè)我只負(fù)責(zé)內(nèi)賬,外賬有外賬會(huì)計(jì)帶,該怎么操作呢
我跟老板講了,這屬于虛開發(fā)票,又加上線下全部實(shí)行數(shù)電發(fā)票,很容易被監(jiān)控,結(jié)果那老板說這以后這樣的事還多的很,我該怎么說,才能合理拒絕呢?
只能和老板多溝通,慢慢有這方面的意識(shí),剛開始老板都這樣,有的是吃過虧也會(huì)好點(diǎn) 外賬會(huì)計(jì)一般都直接做現(xiàn)金收款了,也能平
以前被罰款過,但是他們不懂,覺得這都是會(huì)計(jì)的事,那這種情況我是不是得跟外賬會(huì)計(jì)溝通下?讓他把多余的錢做現(xiàn)金收款就行了?
稅務(wù)賬的外賬會(huì)計(jì)會(huì)處理,最好也不參與太多,你交代讓這樣做對(duì)個(gè)人也不好的
好,謝謝老師
不客氣,祝工作順利
還一個(gè)問題 老師 就是這個(gè)票從哪個(gè)戶開的 就要把錢掃在哪個(gè)戶上 對(duì)吧?剛剛的差額能不能做壞賬準(zhǔn)備啊
公司賬戶收款,也可以現(xiàn)金收款都可以的 壞賬準(zhǔn)備是對(duì)超過一定的年限應(yīng)收計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,都所有的應(yīng)收賬款都計(jì)提的。 做壞賬要符合一定條件,比如類似人員去世公司破產(chǎn)等才能做壞賬
這樣做分錄行么
做壞賬準(zhǔn)備不合適的,掛著還好一些
好,后面就不用管了么?
如果后續(xù)還有很多這樣的事情,我還怎么辦?怎樣說才能更有說服力啊,辛苦老師給點(diǎn)意見
內(nèi)賬可以不用記多的那部分收入 主要是稅務(wù)賬時(shí)間長(zhǎng)了等符合條件的時(shí)候清理應(yīng)收再做壞賬吧
好,謝謝老師
不客氣,祝周末愉快