您好,那您需要測試,條件,稅費對方承擔,您要的利潤留存(還可能涉及增值稅等)
我房開公司與一小規模納稅人簽訂一個含稅價10萬的建筑合同,原來說的是給我們開3%專票,現在對方說要享受優惠給我們開1%專票,那么合同總價就會降兩個點約2000元,那我司給對方打款是按98000打款,他給我們開98000的票是嗎?還是我給對方打款10萬,他給我們開1%的10萬的專票呢?
我們欠別人140萬不含稅,現在我們讓對方開發票13%的專票加15個點,發票金額應該開多少給我們?
我們欠別人140萬不含稅,現在我們讓對方開發票13%的專票加15個點,發票金額應該開多少給我們?
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現在我們要支付給合作公司錢,對方是小規模可以開專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發票?
我們是第三方代開發票,以前是小規模,收對方5個點,比如10萬開95000元發票,現在13%一般納稅人收幾個點不虧
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
比如10萬,我們開13%開10萬, 對方開1%的專票開9.8萬 13%的專票開9.5萬,這個就不虧吧
是的,因為增值稅您這邊承擔了
增值稅我們承擔那我們是不是虧了,這樣算到底虧不虧
是的,是虧了,因為多交稅
那對方多少不虧
以前我們10萬,對方給開 9萬5的發票,按說也是我們承擔稅,怎么就是我們收對方5個點?
因為增值稅以前可能不交
不對,是不是可以這么理解,我們開 10萬,醫院打款10萬,對方開9萬5,我們打款給對方9萬5,我們賺 了5000,承擔小規模稅費,那現在一般納稅人怎么算
增值稅一樣,就是繳納的稅款多了
那按多少我們就不虧了
以10萬為例,對方開多少我們就不虧
一般納稅人按13%計算增值稅及其附加稅,對方若開專用發票,可以抵扣1%
對方開1%.我們只能抵扣1%我們交13%,怎么也得多交快10000萬,除非對方開票金額比我們大,但是那樣就成本大于收入了
是的,您的理解非常正確,
那我們可以讓對方開8萬 7,這樣我們不就少付出去了
這樣就不虧了,這樣可以嗎,有啥沒注意到的風險嗎
是的,因為一般納稅人稅費多