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老師您好,請(qǐng)教一下,就是我司是做建筑勞務(wù)分包公司的,主營(yíng)就是代各個(gè)施工單位分包發(fā)放勞務(wù)工資,施工單位把勞務(wù)費(fèi)打我司,我司扣除稅和服務(wù)費(fèi)后發(fā)放勞務(wù)工資,現(xiàn)在碰到問題是,我的這個(gè)成本費(fèi)包括我司替各個(gè)施工單位交的稅和代發(fā)工資這2個(gè),但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本只是把工資部分做成本,就導(dǎo)致我的服務(wù)收入很高,成本很低,實(shí)際我們只是每個(gè)月的服務(wù)費(fèi)就收3萬(wàn)多點(diǎn),而賬上顯示的成本和收入虛高了幾十萬(wàn),這個(gè)要怎么做成本呢?是不是我做錯(cuò)賬了?求解答,謝謝老師

2024-03-25 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-25 10:50

好稍等,我看一下稍等稍等。

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齊紅老師 解答 2024-03-25 10:52

你好你是把代發(fā)的工資全額退給對(duì)方開票嗎是這樣嗎?就說你只賺中間的服務(wù)費(fèi),只對(duì)中間服務(wù)費(fèi)開票。

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 10:56

對(duì)的,老師

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 10:58

老師,這個(gè)要怎么做賬呢?我司其實(shí)就是賺取中間的0.3%的服務(wù)費(fèi),其他3.5%是替對(duì)方單位交稅的

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齊紅老師 解答 2024-03-25 10:59

那你對(duì)外開票也是這個(gè)中間服務(wù)費(fèi)是這樣情況嗎?確認(rèn)準(zhǔn)了。

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 10:59

開票金額是開對(duì)方公司打款的金額(全額勞務(wù)費(fèi))

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 11:03

比如這個(gè)項(xiàng)目簽的合同金額是100萬(wàn),我們公司開票也開100萬(wàn)給對(duì)方,對(duì)方打款也是100萬(wàn),付工人工資是扣除稅和服務(wù)費(fèi)后的金額100/(1-3.8%)

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齊紅老師 解答 2024-03-25 11:04

你好,那你屬于全額開票,你全額確認(rèn)收入。 然后支付的人工相關(guān)的,包括對(duì)方代扣的這些都是你的成本。

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齊紅老師 解答 2024-03-25 11:04

然后你那個(gè)3.8 3.8%不清楚是哪兒來的?

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 11:06

3.8%:增值稅和附加稅3.5%和服務(wù)費(fèi)0.3%

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 11:06

老師,我剛剛發(fā)的那個(gè)要怎么確認(rèn)成本呢

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齊紅老師 解答 2024-03-25 11:08

成本就按實(shí)際發(fā)生,就是人工費(fèi)這些。包括人員的工資社保。 對(duì)方給你代發(fā)的也是你的人員的工資成本就是他代替你發(fā)也是你的成本。

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 11:12

老師,我這個(gè)都入賬了,因?yàn)槊總€(gè)月需要交增值稅和附加稅50-60萬(wàn)左右,這個(gè)稅沒有做成本,就導(dǎo)致我利潤(rùn)虛高,這個(gè)怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-03-25 11:18

你好,成本按實(shí)際發(fā)生,因?yàn)槟闶沁@種主要的就是人工費(fèi),其他按實(shí)際。你把人工費(fèi)這些全額計(jì)進(jìn)去。 如果你都進(jìn)進(jìn)去了,那你就看其他有沒有。

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齊紅老師 解答 2024-03-25 11:19

附加稅計(jì)算所得稅時(shí)是可以扣除的。

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 11:32

老師,那增值稅部分就不能做成本,是嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 11:36

成本不包括可以抵扣的增值稅。 你要是小規(guī)模不能抵扣就包括。

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 11:57

老師,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣的哦 ,可以做成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 12:01

不能抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅,全額計(jì)成本是對(duì)的。

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 12:04

好的,謝謝老師哈

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齊紅老師 解答 2024-03-25 12:04

不客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。

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快賬用戶5624 追問 2024-03-25 12:05

老師,好評(píng)在哪里點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 12:19

問題結(jié)束就可以好評(píng)了。首先謝謝您,如果您找不到也不用再找了。感謝了。

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2024-03-25
您好,理論上也是虛增成本。實(shí)際上是可以的
2021-05-15
同學(xué)您好,勞務(wù)發(fā)票不需要附工資表的,他這是勞務(wù)公司的工資表
2021-02-23
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-01-14
你好,很高興為你解答 應(yīng)該收入和成本相匹配的
2020-11-18
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