你好; 你紅沖2季度開的發票; 那你 4季度做紅沖分錄; 把你負數的收入結轉到本年利潤去就行; 就看你4季度是否超過標準;在做考慮結轉
第一季度開了10萬的發票,稅額是990.1元,當時結轉了,借應交稅費,貸營業外收入,這個季度發現開錯了,全部紅沖,那上個季度計入營業外收入的稅額990.1元需要做什么分錄?
你好,老師,我們小規模公司第二季度有2張銷售普票忘記入賬了,第三季度的賬已經做好了,第四季度應該怎么處理這兩張發票,具體會計分錄怎么寫?每個季度銷售額都在免征額內。
我們是小規模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉為營業外收入,我報企業所得稅的時候,忘記把這個加進去報稅了,現在去年第四季度的稅已經報了,也繳款了,我現在應該怎么做呢?
老師,我一個分公司,小規模納稅人,第3季度開票時,有三張發票開錯了,金額30萬,沒有及時作廢,導致現在賬上有39萬的利潤,我這個季度要如何報稅,怎么進行賬務處理?
老師,請問小規模納稅人,第二個季度時的一張發票確認了收入,稅費因為沒有達到季度30萬的起征點計入了營業外收入。但此筆金額在第四個季度進行了全額紅沖,那第四個季度應該怎么做賬?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,請問第四季度是這樣做分錄嗎?相當于將第二季度的那張發票的相關金額做同分錄負數分錄?
你好; 對的; 紅沖的時候4季度做2季度的收入分錄(借貸方不變;金額負數紅沖即可)