你好,同學。 那您這考慮暫估成本處理,減少本共期利潤
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,季度30萬之內免交增值稅,做做賬時每張發(fā)票憑證上都有應交增值稅多少金額,導致現在賬上和實際交的增值稅不一致,怎么處理?
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發(fā)現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現這個問題已經開了負數發(fā)票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進行了紅沖,第二季度報稅時,這個紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進行沖減呢?這個怎么填申報表啊,請老師指導下
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度開了張20萬的普票,當時沒有超過免稅額度,現在對方說金額開錯了,讓沖紅重新開,首先已經夸季度了,再就是我們這個季度已經開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
老師,我一個分公司,小規(guī)模納稅人,第3季度開票時,有三張發(fā)票開錯了,金額30萬,沒有及時作廢,導致現在賬上有39萬的利潤,我這個季度要如何報稅,怎么進行賬務處理?
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師好,特殊業(yè)務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業(yè)機構的虧損可以用境外營業(yè)機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。