你好,這里的小額轉賬,是測試款性質嗎?如果是 借:銀行存款,貸:營業外收入?
您好,老師,我司(A公司)為集團公司下屬的一個分公司,小規模納稅人,A公司6月份正式開業,4月份時有產生一筆設計服務費,當時是集團另一家分公司(B公司)幫A公司代付的,一直沒有發票,在8月份時我做了這樣一筆分錄:B公司代A公司預付設計費,借:預付賬款-供應商 25000,貸:其他應付款-往來款 B公司 25000,到現在9月份才收到供應商由稅局代開給A公司的普通發票,稅率和稅額都是***號,價稅金額25000,現在我要如何調整賬務?憑證分錄怎么做?期待您的回復
老師,你好。我公司是小規模納稅人,這個月打算開具一部分專票,那個增值稅的征收率是多少??我們開票系統里稅率是5%,那個老會計說征收率就是5%。但是學堂老說小規模在復工復產期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計算應納稅額???增值稅部分有什么優惠政策嗎
老師,以下幾道題怎么做嗎 1、公司(小規模)季度取得40萬(不含稅)銷售收入的會計分錄? 2、公司(小規模)季度取得50萬(不含稅)銷售收入的會計分錄? 3、如果你作為一個總賬會計,處理公司的一個賬務流程是怎么樣的?請畫出來。 4、倉庫盤點、單據報銷、社保操作流程步驟 6、公司(一般納稅人)銷售產品收入30萬,銷售軟件收入20萬,取得有效的進項稅額3.5萬元(沒有研發進項) (1)請計算公司享受增值稅先征后退政策下應繳納的多少稅費? 取得房屋租金及水電費發票進項稅額0.8萬元,請計算公司應退多少稅額?
老師好,我公司是做房地產活動以及布置的廣告公司,從房地產公司接了活動再承包給其他公司做,我公司是賺差價的公司,公司從小規模轉為一般納稅人企業,每個月做完活動確認成本的時候,有部分成本數據是暫估的,一般會等幾個月后收到成本發票的時候,才知道進項稅額,請問做成本會計分錄的時候應該怎么做?
老師,公司一般納稅人,小微企業,財務會計是兼職的,公司買材料一直只有入庫(發票到,款已付,借:應付賬款一ⅩX公司 貸:銀行存款一交行公戶)。他后面分錄沒有領料環節他是怎么做省略這一道程序也可以的,后面分錄接著怎么做財務處理賬分錄是什么? 同學你好,也就是采購時,直接借:生產成本等科目,應交稅費,貸:應付賬款-ⅩX公司。 老師這樣合規嗎 同學你好,這樣操作不合理,但是也算合規的。
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產抵賬嗎?比如房子車子
拿到業務那邊給的報關單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
我也不知道是不是測試款性質,就是去年年底注冊的公司,今年1-3月的賬才開始做
是針對這個回復,還有什么疑問嗎?
如果不是測試性質 怎么做分錄,照目前公司情況,改怎么做分錄更合適
你好,如果不是測試性質,那這個具體是什么性質的款項呢??
是微信認證的費用
你好,這個就是計入? 營業外收入? 科目核算的
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
老師,我們支付的話是不是借營業外收入,貸銀行存款
你好,是單位對外支付的測試款? 還是把這個收到的款項退回去了呢??
備注是微信認證
你好,是單位對外支付的測試款? 還是把這個收到的款項退回去了呢?? 麻煩給個正面回復,好嗎?
要是備注的是退款呢
你好,如果是測試款退回 借:營業外收入,貸:銀行存款
我們支付開放平臺注冊費怎么做賬
你好,開放平臺注冊費,是用于產品的銷售嗎??
另外我們支付給對方的微信認證費怎么做賬,也是借:營業外收入,貸:銀行存款?銀行回單備注的是:微信認證費
你好,開放平臺注冊費,是用于產品的銷售嗎?? 麻煩先給個正面回復,好嗎?