你好 等下 看一下回你?
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產,用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風險,資產處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調增嗎?
老師我們是一般納稅人,商務局給我們公司發(fā)了一筆獎補資金,然后我們也開具了普通發(fā)票,商務局的人說這部分補貼有文件顯示是不征稅的,那么我已經計入營業(yè)外收入,在申報所得稅的時候,在申報表上面扣除就可以了是嗎,賬務處理就計入營業(yè)外收入是嗎?
老師,您好。我們公司車輛處置了,自己開了8萬8千的一張13%的普通發(fā)票給客戶,我們做了固定資產處置,實際就是賤賣了,按照賬上,這臺賬處置的時候,應該是25萬的。我申報增值稅的時候,也申報了8萬8的那部分,填在表一的開具其他發(fā)票的欄里頭,這張票我是不是要做到收入科目嘛?要不我們的賬上收入和申報的收入就對不上的?不知道如何處理。
關于公司賣二手車的問題:當時公司賣了二手車,公司未開賣車發(fā)票,只有二手車交易發(fā)票(后附發(fā)票)稅務局要求按照20萬的13個點的不含稅金額176991.15申報納稅,但是實際做賬的時候,通過固定資產清理后只有87831.66,我做營業(yè)外收入了,這樣處理完后,我發(fā)現(xiàn),稅務申報收入跟實際報表上的收入(營收+營業(yè)外收入)就不一樣了,老師求解?
老師您好,我們公司把一輛車抵賬了,給私人了,現(xiàn)在雙方在二手車交易市場開了一張發(fā)票,賣方是我公司,這張發(fā)票是對方掛牌開的發(fā)票,發(fā)票金額也是實際最后要給我公司的款,就是這種發(fā)票我申報增值稅的時候要不要填收入
老師,請問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是,解析下
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
你好 按銷售的不含稅金額申報增值稅 這樣就對的 科目不同產生的差異不用管?