你好 是的 一般這個情況你只能先根據他的余額來建賬 后面再根據實際情況去調整的 你建賬后先核查一下做的賬吧 跟實際不相符 肯定是錯了的
老師,老板現在接手了一個建筑勞務公司的賬務,但是之前的賬應該是對方臨時趕的,很多錯誤對不上,根據現有的憑證從新做賬后,往來應其他收款是負數,老板說不能掛這個應收款,我給他說了這個是按照對公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個明顯就是走的私賬,只有掛個人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據?老師這個情況該怎么處理?
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款,這些應收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經收回來了,那么我這個賬是不連續的,我從他們那邊倒過來的話,只能導到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了,但是他們做賬只按發票做沒做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時候按他們提供的建的,導致現在其它應付款和預收賬款的余額總共還爬著1100多萬,實際上是沒有這些負債的,我現在該怎么平掉這些負債呀,建期初賬時我按老師的意見根據他們的期初建賬的,怕稅務局那不連續,現在不知道該怎么去沖銷了
老師,現金流量表各項數據有辦法驗證嗎就是自查一下,我知道現金流量表跟資產負債表的勾稽關系,期初余額和期末余額這個已經核對好了,,就是不知道其他項還能自查嗎。比如取得投資收益收到的現金怎么跟科目余額表的投資收益相差很大這些都沒辦法核對嗎還是我做錯了
各位老師,大家好,我從代賬公司接過來的賬務,他們導出來的余額表我看了一下,就是應收,應付,及其他應收、應付這些都沒能辦法對,而且他們還做了庫存現金余額,這個我知道是沒有的,說明他們的余額表是錯的,但是人家不承認,我沒能辦法,那么我只能以他們這個做為期初來建賬嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,憑證在他們的系統里面,只是把科目 余額表給我了,讓他們做交接都費勁的很
你好。現在市場上的代理記賬很多都是不負責任的