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老師,我們審計去年年底把借方的應交稅費-待認證進項稅額轉入其它流動資產,報表中的應交稅費貸方數相應增加。請問老師,今年我要把賬務中的應交稅費-待認證進項稅額轉入借方的應交稅費-應交增值稅-進項稅額,需不需要調整報表?

2024-03-12 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-12 08:03

抵扣了的需要的 其他流動資產就是0

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快賬用戶1543 追問 2024-03-12 08:37

老師,要調整報表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 08:38

你好,需要調整報表。

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相關問題討論
抵扣了的需要的 其他流動資產就是0
2024-03-12
對的是的,沒有問題的。
2022-10-20
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-02-01
您好,這個是需要的,需要
2022-10-01
你好,這個分錄不應該這么做的,你的報表重分類不做分錄。
2021-05-13
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職稱:注冊會計師,稅務師

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