你好,都說了哈,可以申報的
老師,我們是一般納稅人,我現在銷項如果大于了進項不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進項的發票,還沒有寄過來,能不能到下個月申報前認證的?還是必須這個月就認證
2020年以后發票認證有期限嗎 ,上月已認證進項稅大于銷項稅可以留抵嗎,填在申報表附件幾的哪個位置
老師,請問,一般納稅人如果本月進項可抵扣金額大于銷項,多余的部分是可以留抵嗎,勾選時候全部勾選?
實際工作中用考慮稅負率,根據稅負率倒推進項稅去勾選認證么?還是本月收到進項票,本月全部認證做抵扣,如果進項大于銷項做留抵稅額?如果本月收到的進項票沒有認證,需要做賬么?
一般納稅人如果我公司這月認證的進項票大于本月的銷項票有留抵的可以申報嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
好的知道了
不客氣,祝你工作順利!