你好!沒有期限的了。 這個留底的會自動在主表位置,不是在附表
上期認證的發(fā)票進項有多的本月可以抵扣嗎,在報表哪里填
2020年以后發(fā)票認證有期限嗎 ,上月已認證進項稅大于銷項稅可以留抵嗎,填在申報表附件幾的哪個位置
老師您好!有幾個問題想請教下哈! 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項,進項在賬務(wù)上已經(jīng)做了,發(fā)票是不是就必須認證?以前的發(fā)票都沒有認證,可以全部認證到11月嗎?在報增值稅時,應(yīng)該填列在哪個位置? 2、還有無形資產(chǎn)也要在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎?
三月的增值稅進項發(fā)票認證抵扣了,進入了增值稅報表,征期結(jié)束后可以撤銷已經(jīng)認證的增值稅進項發(fā)票嗎?
請問老師,當月進項大于銷項,可以只認證但不抵扣嗎?需要填增值稅申報表第幾行?下月抵扣后報表填第三行嗎?
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
意思是把進項 銷項如實填在申報表 留低的自然在主表了 不用管他對嗎
你好!是的就是這個意思
老師 再問一下 留低有沒有時間限制
你好!這個沒有限制的了。