你好,你是從幾月份開始營(yíng)業(yè)的?
甲方以房抵工程款,房產(chǎn)未過戶,我司直接將房產(chǎn)低價(jià)轉(zhuǎn)讓給第三方,如何賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,甲單位要注銷,有其他應(yīng)收款-個(gè)人股東張三200萬(wàn)。稅務(wù)注銷時(shí)未清理干凈。稅務(wù)查賬3年后,仍未注銷成功。請(qǐng)問老師,如果個(gè)人股東歸還了這200萬(wàn)。可以再做注銷嗎?
你好 請(qǐng)問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預(yù)估的人工成本,需要根本大概的成本報(bào)價(jià)要怎么做
老師好,問下資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),是不是全部調(diào)整到其他應(yīng)付款里面,然后,其他應(yīng)收款是0,對(duì)嗎?
老師,銷售五金材料開什么項(xiàng)目名稱的發(fā)票呢
如果借:庫(kù)存商品 90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))8.1 貸:應(yīng)付賬款 98.1 借:應(yīng)收賬款109 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))9 那么完整的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的小規(guī)模納稅人,也就是小微企業(yè)增值稅減免政策減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,匯算清繳時(shí)填寫那個(gè)表合理
請(qǐng)問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網(wǎng)上核定嗎?我現(xiàn)在點(diǎn)擊領(lǐng)用發(fā)票,單子稅務(wù)局提示到大廳取票,什么意思
9001認(rèn)證人員到公司來(lái)的車費(fèi)報(bào)銷等。計(jì)入業(yè)務(wù)費(fèi)嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個(gè)做錯(cuò)了不做納稅調(diào)整,一個(gè)作對(duì)了需要納稅調(diào)整?請(qǐng)老師指教
8月份營(yíng)業(yè)的。老師您看第四季度。第三季度賬上和電子稅務(wù)局都一致。
第二個(gè)圖片里面的本年累計(jì)是多少?
我按賬上第四季度的流量表數(shù)據(jù)填在電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表上。數(shù)據(jù)沒有填錯(cuò)。但是本年累計(jì)金額。賬上和電子稅務(wù)局上金額就不一致了,。
看下第三季度的本月是一樣的嗎?
應(yīng)該第三行是稅金及附加。
第三季度的本月。和本年累計(jì)是一致的。因?yàn)榈?季度建賬的,賬上和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)一致。就是第四季度完全按賬上數(shù)據(jù)填寫后。和電子稅務(wù)局的本年累計(jì)對(duì)不上
你把你第三季度的截圖。你申報(bào)的數(shù)據(jù)。
老師,您說(shuō)的對(duì)第3季度的金額不對(duì)??赡苁钦{(diào)賬的原因吧,請(qǐng)問3季度,4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎
對(duì)的,是的需要的,因?yàn)槟氵@個(gè)本年累計(jì)修改不了。